同學(xué)你好 1.籌建期是從企業(yè)開始籌建到開始經(jīng)營,比如試營業(yè),試生產(chǎn)這段期間 2,籌建期的業(yè)務(wù)招待費和廣告費也是限額扣除的 3.稅法規(guī)定可以按不少于3年的時間扣除
老師你好,我想咨詢一下 1.執(zhí)行小企業(yè)會計準則的公司籌建期間 ,除了可以列為固定資產(chǎn)的其他的支出都直接列入管理費用-開辦費嗎? 2.裝修費這些沒有取得發(fā)票,部分只有收據(jù)也是一樣列入管理費用-開辦費?還是長期待攤費用-開辦費啊? 3.有的支出沒有取得任何憑證,也補不了憑證的要怎么做憑證啊? (以上都是發(fā)生在公司籌建期間)
老師您好,我有以下幾個問題 1.公司剛成立,籌辦期怎么確定啊,啥時候算是籌辦期結(jié)束了? 2.籌辦期間的管理費用開辦費用在交企業(yè)所得稅的時候可以全額扣除嗎?可以幾年內(nèi)抵扣
電費水費發(fā)票名字無法更改,取得以前公司抬頭發(fā)票是只可以報銷不能稅前扣除嗎?給員工宿舍交暖氣費取得房東名字個人發(fā)票怎么賬務(wù)處理,房租未入賬,還有籌建期間的購買低值易耗品沒有入庫怎么入賬,長期待攤費用籌建期結(jié)束可一次性轉(zhuǎn)入管理費用開辦費么?謝謝老師,問題比較多
老師您好,想問下小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時,A類納稅申報表數(shù)據(jù)都自動生成了,與賬上相符,期間費用表免填。那我管理費用下的辦公費和印花稅金額,填寫哪里呢?還有我們企業(yè)是2021年新成立,虧損了。固定資產(chǎn)不享受一次扣除是可以的吧?這個怎么填寫呢?
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。老師以上內(nèi)容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說A公司2021年營業(yè)收入是100000,成本80000,管理費用20000(招待費10000),本身我是沒有利潤的,還要交企業(yè)所得稅嗎?
老師信息采集好了,但申報那里人數(shù)是0
老師我添加完人員顯示信息已存在,那下步怎樣操作
請問下企業(yè)所得稅分支機構(gòu)分配表,這個是由總公司來填寫嗎?根據(jù)什么來填寫?
我是電商直播,個體工商戶,沒有進貨,全部由工廠發(fā)貨,然后我拿傭金,我拿傭金時候開具發(fā)票,稅率是多少。或者這樣說,廠家給我結(jié)算傭金時候,我需要開票給他嗎?我這個月銷售了大概20萬,廠家給我結(jié)算8萬的傭金,我收到8萬傭金需要給他開發(fā)票嗎
老師個稅經(jīng)營所得里有什分配比例,這里是什么數(shù) 是自動帶出來的嗎
老師個稅經(jīng)營所得里有什分配比例,這里是什么數(shù)
請問小微企業(yè)的折舊方法是怎么計算?
老師,我公司銷售的康師傅方便面有很多品種,進項票開過來就有3百多種,我做外賬時可以不分類,直接入總金額和總數(shù)量,結(jié)轉(zhuǎn)成本時再根據(jù)當月進銷存系統(tǒng)的成本結(jié)轉(zhuǎn),可以嗎?
老師,中級財務(wù)管理問題,甲公司從租賃公司租賃一臺機器,租賃期5年,每年租金247.42萬元,新增設(shè)備投產(chǎn)后每年能為甲公司增加凈利潤132.5萬元,設(shè)備年折舊額為180萬元。那請問:新設(shè)備投產(chǎn)后每年增加的營業(yè)現(xiàn)金凈流量怎么算呢?
老師,我們公司要增資,但是在原股東同比例的情況下增資,除了要繳納印花稅外,還需要繳納什么稅?
4.小規(guī)模納稅人,是按季度申報納稅的,我也可以按季度生成財務(wù)報表吧!
5.因為是農(nóng)業(yè)托管行業(yè),盈利周期一個周期就是半年,前五個月種植施肥打農(nóng)藥都是支出,只有最后一個月收割糧食買了糧食以后才會有利潤,做賬的時候,我需要每月都結(jié)賬嗎?
同學(xué)你好 4.我們的報表時按月生成的,因為是按月結(jié)賬的
5.需要每個月結(jié)賬的
6.老師,每月結(jié)賬前,要做的賬有哪些, ①計提工資,②結(jié)轉(zhuǎn)成本,費用,③計提折舊 還需要做那些工作啊
同學(xué)你好 6.比如有借款,需要計提利息,計算應(yīng)交的稅費,比如增值稅,城建稅等附加稅費,最后將損益類科目發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤
老師你好。如過結(jié)轉(zhuǎn)以后貸方記的有未分配利潤了,這個未分配利潤是要轉(zhuǎn)給法人的嗎。
同學(xué)你好 平時是不分的,如果年末時有利潤在分配的
年末是在將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤,平時不轉(zhuǎn)
老師你好,分配的時候,借未分配利潤 貸,銀行存款嗎
直接轉(zhuǎn)到法人的賬戶,會引起稅局的關(guān)注嗎
同學(xué)你好 分配利潤 借,利潤分配一應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸,應(yīng)付股利 發(fā)放時 借,應(yīng)付股利 貸,銀行存款 直接轉(zhuǎn)到法人的賬戶,會引起稅局的關(guān)注嗎——分配利潤 是需要企業(yè)代扣個稅的,扣了個稅后可以直接打入個人賬戶的;
老師您看我的分錄對嗎? 1,將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 2.分配的時候 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤——股東明細 3.發(fā)放時 借:應(yīng)付利潤-股東明細 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-代扣個人所得稅 4.繳納個人所得稅時 借:應(yīng)交稅費-代扣個人所得稅 貸:銀行存款
同學(xué)你好 您的分錄是正確的;
,老師,我們剛成立的公司,因為需要拓展業(yè)務(wù),老板請客戶吃飯的費用要記到那個科目啊 是記到管理費-開辦費 還是記到銷售費用-業(yè)務(wù)招待費啊
同學(xué)你好 是計入管理費用一業(yè)務(wù)招待費中;
老師你好 1.記到管理費用業(yè)務(wù)招待費,這個繳納去也所得稅時也是限額扣除的嗎 2.前天因為中午開會,老板請員工吃飯的餐費是要計入職工福利費嗎?職工福利費可以全額扣除嗎 3,需要計提盈余公積,法定盈余公積是每個月都要計提的?還是最后 年末計提的?
同學(xué)你好 1.記到管理費用業(yè)務(wù)招待費,這個繳納去也所得稅時也是限額扣除的嗎——是的,是限額扣除; 2.前天因為中午開會,老板請員工吃飯的餐費是要計入職工福利費嗎?——是的 職工福利費可以全額扣除嗎——不超過工資總額14%的部分可以在稅前扣除;超過的部分不能扣除的; 3,需要計提盈余公積,法定盈余公積是每個月都要計提的?——不是每個月都計提的; 還是最后年末計提的?——是年末時再計提;
老師,您好。給股東分配利潤的時候也是年末再分配的嗎
同學(xué)你好 給股東分配利潤的時候也是年末再分配的嗎——是的,是年末再分,平時不分的;
謝謝老師,感謝您耐心的解答。您辛苦了,
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)和工作愉快