同學你好 1;取得銀行開具的貸款利息費用發票,進項稅不得抵扣吧——是的,是不能抵扣的; 2;銀行開具的資金管理費是按金融服務抵扣進項的吧——是可以抵扣;
老師你好我們向融資擔保公司借款一個月,借款的利息他們給我們開具的金融服務費增值稅專用發票,這個進項可以抵扣么? 我記得以前利息費的進項費用專票是不能抵扣的, 同樣是實際是利息的情況,是不是開票項目是利息就不可以抵扣,如果是金融手續費就可以抵扣呢,
老師,取得銀行開具的貸款利息費用發票,進項稅不得抵扣吧,銀行開具的資金管理費是按金融服務抵扣進項的吧
銀行開具的貸款利息發票和收取的手續費用支付公司可以進項抵扣嗎
老師,一般納稅開金融服務-利息的普票,取得的專票是可以抵扣進項的吧?
公司收到銀行開具的貸款利息增值稅專用發票可以抵扣進項的吧?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,購入辦公樓的進項稅應該怎么抵扣呢,個體工商戶這都是得按照簡易計稅嗎
老師,該題的通行費這樣做對嗎
同學你好 1;這個不是甲酒店么,甲酒店不是個體工商戶呢; 2;不對的;高速公路通行費可抵扣進項稅額=高速公路通行費發票上注明的金額÷(1%2B3%)×3% 一級、二級公路通行費可抵扣進項稅額=一級、二級公路通行費發票上注明的金額÷(1%2B5%)×5%”
老師,通行費不是有發票的時候憑票抵扣,沒有的時候才計算抵扣嗎,不應該分開抵扣嗎,老師,我說的向個體工商戶租賃住房,就是我給您劃紅線的這兩處的進項該如何抵扣呢,老師
同學你好 1;通行費不是有發票的時候憑票抵扣,沒有的時候才計算抵扣嗎,不應該分開抵扣嗎,——是按通行費發票中的金額計算抵扣的;比如10.3它不是稅額,是支付的通行費,是用這個數來計算抵扣的; 2;我說的向個體工商戶租賃住房,就是我給您劃紅線的這兩處的進項該如何抵扣呢,老師——向個體工商戶租賃房屋,個體工商戶已經代開發票,所以作為灑店是可以做進項稅額抵扣的;
謝謝老師,我想知道的是劃線的兩處的稅率,但凡由稅務局代開的進項稅率都是簡易計稅嗎,不是3%就是5%?
同學你好 個體工商戶不動產的出租是按5%開票的; 支付的品牌使用費稅率是3%