你好,應收賬款是期初余額在貸方,需要錄入7月份的預收賬款貸方余額正數
老師,你好,快賬軟件,我們公司6月底科目余額表有部分科目應收賬款是期初余額在貸方的,我要怎么錄入7月期初余額呀
老師,我是初學者,精斗云第1步是先錄入財務初始余額數據嗎?代理公司給了一個科目余額表給我,應收賬款在貸方,我怎么錄?還是先錄賬簿,科目余額表嗎?科目余額表有借貸方
老師、金蝶軟件錄入就是數據,累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數還是填,上個月的期初數,如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數據就要填6月份的數據,是不是就填5月份的期初余額啊
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數據,本年累計借貸不一樣的數據是不是也要填寫在借方和貸方累計?
老師,你好,請問一下我接過來一個做賬客戶,客戶做賬是做到23年6月,給了我6月的科目余額表,我是根據6月的科目余額表期末余額錄入期初嗎
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業務。
老師你好,我們跨區域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農業公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數,怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規模公司就開了一張3900的發票,系統自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
總公司有食堂,把單位的食堂費用打到總公司,算福利費嗎,企業所得稅匯算清繳是放福利費核算嗎,如果超出工資總額的14% 要調增是嗎?