同學你好,
直接勾選認證了就可以的,認證抵扣了做分錄結轉了就行
老師,我們有個項目是單獨核算的,但是增值稅是我們公司一起認證申報的。我該把該項目拿過來的進項票怎么處理到賬上?
老師,我們有個丙項目一般計稅是單獨核算的,只是把進項稅額拿回公司認證抵扣。比如我當月公司有進項2萬,,銷項簡易計稅3.5萬,一般計稅有1.5萬,丙項目拿回進項發票8萬,我該怎么做這8萬的分錄?
老師,我們公司有個丙項目他是單獨核算的,什么單據都不經過公司,最后報表合并。但是現在有這個情況,這個項目取得的進項票通過公司認證抵扣。當丙項目交給我的進項票的時候我該怎么處理,然后認證抵扣的時候又該怎么處理?
老師,我們公司有個丙項目他是單獨核算的,什么單據都不經過公司,最后報表合并。但是現在有這個情況,這個項目取得的進項票通過公司認證抵扣。當丙項目交給我的進項票的時候我該怎么處理,然后認證抵扣的時候又該怎么處理?
老師,我們公司有個丙項目他是單獨核算的,什么單據都不經過公司,最后報表合并。但是現在有這個情況,這個項目取得的進項票通過公司認證抵扣。當丙項目交給我的進項票的時候我該怎么處理,然后認證抵扣的時候又該怎么處理?我該怎樣處理和丙項目之間的往來和進項
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
再單獨核算也是你們公司的業務,你收到發票都得做賬的,勾選認證之后月底結轉增值稅就行了。
再單獨核算也是你們公司的業務,你收到發票都得做賬的,勾選認證之后月底結轉增值稅就行了。