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老師,本月進項大于銷項,加計抵減怎么做?還用做嗎

2020-08-27 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-27 11:52

你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減   貸:其他收益

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快賬用戶5210 追問 2020-08-27 11:53

我知道,關鍵月底時需要怎么做?扣稅時用你這個分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-27 11:54

結轉銷項稅額、進項稅額 ,加計抵減 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費—增值稅加計抵減 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;

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快賬用戶5210 追問 2020-08-27 12:15

哦,我知道了,就是進項大于銷項時,把加計抵減部分也和進項一樣先放入轉出未交增值稅借方,等下月實際繳納時再消掉

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齊紅老師 解答 2020-08-27 12:51

對的,你的理解是對的

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相關問題討論
你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減   貸:其他收益
2020-08-27
你好 可以不用的 這個政策截止到21年年底 剩下的沒法抵扣
2022-01-02
您好, 進大于銷,不用賬務處理,加計抵扣
借:應交稅費
貸:其他收益
2023-12-27
您好 貸 其他收益 18000就好了
2021-04-05
同學你好!這個的話 借:應交稅費-加計抵減 ? ? 貸:其他收益 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? 貸:應交稅費-加計抵減
2021-01-09
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