您好,剛才幫您查詢一下,您開票的稅收分類編碼是正確的,您公司取得的進項發票稅收分類編碼適用不對,建議您和對方溝通一下稅收分類編碼適用的正確的問題。 而且對于您公司這樣的購銷業務,是要保持進銷項發票稅收分類編碼保持一致的,避免帶來稅務風險。
老師你好,我們是石化公司購銷天然氣,最近發現一個問題,開給我們的進項票名稱都是:燃氣\\液化天然氣,我們開出去的是液化天然氣\\液化天然氣,雖然都是一個物品,但不是嚴格一致,這有什么問題嗎?
老師你好,我們是石化公司購銷天然氣,最近發現一個問題,開給我們的進項票名稱都是:燃氣\\\\液化天然氣,我們開出去的是液化天然氣\\\\液化天然氣,雖然都是一個物品,但不是嚴格一致,這有什么問題嗎?
老師,您好,我想問一下,就是我們法人給公司買了空氣凈化器,然后也開了發票,他現在是要把買空氣凈化器這筆錢從公司轉到他自己的個人賬戶上去,那這樣我備注的什么備注什么
上游公司開專票品名*燃氣*液化天然氣,*燃氣*LNG天然氣,*液化天然氣*液化天然氣,*天然氣*天然氣,這些都是一個業務同一個東西,但是不同供應商寫不同的品名,我開給下游專票怎么寫品名?我這邊是貿易公司
老師我們是物流行業,之前我們公司都是燒天然氣的車,進項發票就是9%,但是前段時間我們老板承包的一個運輸項目,是需要燃油車運輸,于是就租賃了一些柴油車運輸,然后我們自己拉了柴油回來給燃油車加油,柴油的進項是13%,但是開出去的運輸票是9%,現在每次在進項勾選平臺提示稅率不一致,我想問一下有稅務風險嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎