您好,填在附表2還是附表3進項稅的統計表中
老師您好!請問。公司的憑證,需要做進項轉出,分錄怎么做呢?(公司是一般計稅,但現在的項目是簡易計稅)。還有進項轉出的數字是否只需要填在主表那一欄就可以了?
老師您好,我公司在得力平臺拿貨銷售,現在產生返利有銷售折讓,我們給開的紅字信息表,得力給開的紅字發票。之前的進項稅額已經抵扣了,現在做的進項稅額轉出。紅字信息表和收到的紅字發票都做為原始憑證附到做進項稅額轉出的憑證后面就行嗎,還是需要在做一筆紅字發票的負數憑證呢 進項稅額轉出做的是: 借:預付賬款-得力 10000 貸:庫存商品 8850 應交稅費-進項稅額轉出 1150
老師你好,我是一個一般納稅人公司,但是公司承接的項目全部是簡易計稅,公司剛成立的時候有一部分費用票進項留底了,我現在做進項稅額轉出是填寫增值稅附表二里的17列簡易計稅方法進項稅額轉出還是23b其他應做進項稅額轉出,填寫哪一列呢!
老師好,請問一下,我們建筑公司,有一般計稅與簡易計稅,一般計稅的項目的進項就在電子稅務局進行了勾選認證抵扣,簡易計稅的就沒有勾選抵扣,所以未勾選數據就很多,請問有無影響?需不需要認證后,再進行轉出?
您好老師,請問一下我們公司既有一般計稅項目還有簡易征收項目,但是日常發生的辦公費進項稅我們用于抵扣一般計稅了,現在聯系我們說沒法界定費用是用于一般計稅還是簡易征收說讓我們轉出,這樣是需要把辦公產生的全部轉出嗎
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調整損益科目
老師您好。企業所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態,沒有稅費變動,那么財務報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業務招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發票可以開專票嗎
企業產生的外幣財務報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務費用嗎
老師請問,企業所得稅匯算清繳A105080表中資產計稅基礎天什么數?
老師請問我們營業范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經營者(含冷藏冷凍食品),現在要增加營業范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
老師,那轉出的會計分錄怎么做啊?
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