你好,有發票就可以正常入賬的
老師,我想咨詢一下,現在有個個體工商戶給我公司供貨,但是他們(個體工商戶)沒有稅盤,所以開不了票,于是他們用其他可以開票的企業的稅盤給我公司開票,開的這張票和(供貨的材料)實際業務一致,但是可以開票的這家企業,沒有和我們供貨的個體戶經營范圍,您說這張票,我可以入賬嗎?
老師,我想咨詢一下,現在有個個體工商戶給我公司供貨,但是他們(個體工商戶)沒有稅盤,所以開不了票,于是他們用其他可以開票的企業的稅盤給我公司開票,開的這張票和(供貨的材料)實際業務一致,但是可以開票的這家企業,沒有和我們供貨的個體戶經營范圍,您說這張票,我可以入賬嗎?
老師,我想請教一下,我們是一家私人醫院,現在我們出租部分病房給甲公司開展業務(他們經營范圍是醫療機構服務和老人和殘疾人養護服務),和我們經營范圍是一樣的。現在他找了另外一家公司乙公司(經營范圍是咨詢服務)和我們一起簽約三方協議,我們每月把90%的甲公司收入轉到乙公司,那乙公司他們開的咨詢服務發票我們能正常入賬嗎?每月轉給他們15萬左右
老師,請問下,我們是醫療儀器商貿有限公司,我們給醫院開票,開票內容是彩超保修服務費,這個到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業,有兩個稅率分別是13%和6%。(經營范圍:電子產品、電子元器件、I類、II類、III類醫療器械及配件的銷售、維修服務及設備安裝、技術開發、技術服務、技術咨詢;電子產品、辦公用品計算機軟硬件批發兼零售;商務信息咨詢;會議會展服務)
老師,你好,有個問題想咨詢一下:我們公司是做房屋租賃的,常開發票是“中介服務費”,現公司租了一個場地轉租給了第三方,該場地的物業費我們已交到物業公司,物業公司也給我們開了票,現在第三方向我們支付物業費,我們需要向對方開“物業管理費”發票。公司營業執照上經營范圍包括“物業管理”,請問我們能直接給第三方開具“物業管理費”的發票嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
意思是,乙方開具的咨詢服務發票不是我們醫院的經營范圍之內也可以正常入賬對嗎?我們醫院每月只收甲方10%的收入,然后每月收他們3萬租金作為合作費由乙方轉,我們每月開票給乙方3萬,另外開給甲方病人全額的看病消費發票,乙方開具90%的咨詢服務發票,那怎么做賬??乙方其實就是甲方委托代收付方
他們開具的發票內容和我們經營范圍無關是嗎?
他們開發票要和他們的經營范圍有關,你的經營范圍是與你的有關的
老師,那怎么做憑證?
老師,他們的發票拿來入賬和我們的經營范圍是沒有關系的對嗎?我以為是他們開具的發票不在我們經營范圍不能正常入賬。現在不知道怎么做憑證
你要發票只要是你的費用就可以入賬
你可以計入費用里面也可以計入成本
林老師,他們開的咨詢服務發票,不在我們經營范圍之內,每月有那么多咨詢服務的費用合理嗎?按稅局來講
你好,這個你做費用就行,但是不要太多,太多肯定不行
因為每個月都有這么多咨詢費用,本來應該是由在我們醫院合作的甲方醫療機構開的,可是甲方找了另外一個乙方來代收甲方的收入,所以每月都開十幾萬的咨詢發票給我們做費用入賬從稅局來講是不是不合理,我們經營范圍沒有咨詢服務類。
你開太多也不行,適當的金額才行