您好 ,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情形和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是一個(gè)概念 。 進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣是指增值稅一般納稅人購(gòu)入的商品或材料不用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,如購(gòu)入用于職工福利的商品等,但也不用作銷項(xiàng)處理,只是將進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅全部計(jì)入購(gòu)置成本。 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是指原購(gòu)入用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的材料及商品,后由于改變用途用于不屬增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目或發(fā)生非正常損失等原因,應(yīng)將原已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅按比例轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是一個(gè)意思嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的意思是進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本里嗎
這個(gè)分錄的意思是把待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出待銷項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是一個(gè)意思嗎?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出的有非正常損失,改變用途,簡(jiǎn)易計(jì)稅,集體福利和個(gè)人消費(fèi)對(duì)嗎?
“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”的意思是原本可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出后不能抵扣了,是這個(gè)意思嗎?
老師,小規(guī)模公司,房屋租賃按幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)票?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)自己24年工資實(shí)際發(fā)了141萬(wàn),但是我保稅了80多萬(wàn),剩下的50多萬(wàn)沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,老師,現(xiàn)在是不是只能調(diào)增,下來(lái)我發(fā)現(xiàn)稅款2萬(wàn)多,老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦才好,領(lǐng)導(dǎo)知道會(huì)把我開(kāi)除了
買手套安全帽怎樣做賬
老師您好,如果工程項(xiàng)目雙方確認(rèn)的結(jié)算額100萬(wàn),付款時(shí)分包給總包讓利5萬(wàn),開(kāi)票金額95萬(wàn),是按100萬(wàn)確認(rèn)收入還是按95萬(wàn)確認(rèn)收入
谷物的增值稅稅率是多少?
甲公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),如果有A退股(實(shí)收資本490萬(wàn)已經(jīng)繳納,占股49%),B回購(gòu)A股份(490萬(wàn)購(gòu)買股份,A實(shí)際占股51%,且已經(jīng)實(shí)繳510萬(wàn)),現(xiàn)在有兩個(gè)新股東BC入股,原來(lái)A控股100 %,現(xiàn)在變成A控股70%,BC控股30%,那BC需要支付給A多少購(gòu)買股權(quán)款呢,購(gòu)買股權(quán)后,還需要按照控股比例來(lái)出實(shí)繳300萬(wàn)的資金嗎?
老師,我本月開(kāi)物料發(fā)票,但我們還沒(méi)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,能先不確認(rèn)收入嗎?
全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)的時(shí)限
老師,請(qǐng)問(wèn)一下比如社保一月1200,公司全部承擔(dān),發(fā)到手4000元,申報(bào)個(gè)稅那工資薪金收入一欄填多少?
老師,單位名下的一輛電動(dòng)汽車買價(jià)是10萬(wàn),已經(jīng)計(jì)提折舊6000元,賣給個(gè)人了,不含稅金額是3萬(wàn)元,稅額是0元。像這種情況的話,涉及的分錄是咋寫呢。后續(xù)會(huì)涉及到哪些稅務(wù)處理呢