您好,因為新股東受讓股權(quán)價值很低,所以正確操作是按公允價值轉(zhuǎn)讓股權(quán),原股東收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后償還公司。
你好 之前最早的股東在驗資的時候給公司打款注冊資本1250元,后來就轉(zhuǎn)走了 賬上記錄的其他應(yīng)收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購了 賬上也還有1250萬的其他應(yīng)收款 想要沖掉這個應(yīng)收款 是不是應(yīng)該現(xiàn)在的股東按照股份分?jǐn)? 往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應(yīng)該怎么沖掉這個其他應(yīng)收款
你好 之前最早的股東在驗資的時候給公司打款注冊資本1250元,后來就轉(zhuǎn)走了 賬上記錄的其他應(yīng)收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購了 賬上也還有1250萬的其他應(yīng)收款 想要沖掉這個應(yīng)收款 是不是應(yīng)該現(xiàn)在的股東按照股份分?jǐn)?往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應(yīng)該怎么沖掉這個其他應(yīng)收款 因為之前的股東已經(jīng)找不到人啦 所以不能走正常的程序(讓之前的股東把款打進公司,現(xiàn)在的股東再把錢打給之前的股東),能把這筆錢做壞賬準(zhǔn)備嗎?是不是要交稅? 還有什么別的辦法嗎?這個月底就要把1250萬沖完
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時還是實繳制股份,公司股東通過財務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉(zhuǎn)進過公司賬戶計入實收資本(農(nóng)行/公司運營時農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會計根據(jù)實際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過來?因為現(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
老師好,公司經(jīng)營資金緊張,股東借入款金額很大,現(xiàn)在股東會代收、代付一些貨款,請問借入我掛賬在其他應(yīng)付款-股東,股東代收貨款我確認(rèn)收入就抵消股東借款就行了是嗎?需要什么附件,自己寫個收據(jù)嗎?股東代付的貨款,有他的支付憑證,請問老師委托代收代付可以做一個委托書嗎?是每筆都做還是一年做一次就行。現(xiàn)在這種情況很多,他收到的錢不愿意交回來,因為他借給公司很多錢。
甲公司其中的三個股東分別以1500萬,300萬,225萬的價格把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司。同時這三個股東又以同樣的價格1500萬,300萬,225萬的價格買了乙公司的股權(quán)。那么甲和乙公司怎么做賬? 甲:借:實收資本-三家股東 貸:實收資本-乙公司 甲這樣做賬對嗎,因為這三家股東當(dāng)時投資甲公司時,部分做了實收資本,部分做了資本公積,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出股權(quán),只做實收資本的賬,資本公積還管嗎?如果資本公積也轉(zhuǎn)出怎么做賬? 乙:借:長期股權(quán)投資-甲公司1500+300+225 貸:其他應(yīng)付款-三家股東 借:其他應(yīng)付款-三家股東 我同時做這兩家的賬?誰明白怎么做? 貸:實收資本1500+300+225 乙公司這樣做賬對嗎?他是即不付三家股東錢,也不收三家股東錢,因為對沖了?但是有個問題,如果不收三家股東錢,那么工商里面的信息,實繳注冊資本還是之前沒增資的金額,這個怎么處理?
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
原股東都找不到人了 帳上的其他應(yīng)收款掛賬還是原股東 所以現(xiàn)在不知道咋解決 做壞賬準(zhǔn)備用交稅嗎 或者讓現(xiàn)在的股東直接給公司打款沖掉其他應(yīng)收款
您好,可以簽債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將原債權(quán)轉(zhuǎn)新股東。
原股東找不到人啦 簽不了
您好,原股東找不到,如何做的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?
一年前做的股權(quán)轉(zhuǎn)讓 所以現(xiàn)在原股東找不到人啦 應(yīng)該當(dāng)時做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候沒考慮這個其他應(yīng)收款的事情
您好,那是比較麻煩,那就掛賬吧
老師 我們是私募基金企業(yè) 不能掛這么多帳 這個月底需要處理掉 有什么辦法嗎
您好,那就新股東代原股東償還,但是這樣新股東相當(dāng)于填補了坑。
您好,按分紅需要計算個稅。
老師 需要計算原股東的個稅嗎 他抽逃的資金相當(dāng)于分紅?按照20%計算?
您好,若您是公司繳納企業(yè)所得稅,您的處理是正確的。