接受捐贈(zèng)的設(shè)備是入營業(yè)外收入的,所以會(huì)影響會(huì)計(jì)利潤 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入 從分錄可以看出,營業(yè)外收入的金額是設(shè)備的價(jià)稅合計(jì)
老師,我想想問問下面幾種情況的賬務(wù)處理是對(duì)的嗎? 受其他企業(yè)投資的設(shè)備(視同買進(jìn)): 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:實(shí)收資本 接受其他企業(yè)無償捐贈(zèng)的設(shè)備: 借:固定資產(chǎn) 貸:營業(yè)外收入(公允價(jià)值+捐贈(zèng)企業(yè)捐出時(shí)算的增值稅銷項(xiàng)稅額) 把設(shè)備無償捐贈(zèng)給別人: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (按公允價(jià)值計(jì)算)
老師請(qǐng)教下,接收捐贈(zèng)的設(shè)備怎么會(huì)影響會(huì)計(jì)利潤 進(jìn)項(xiàng)會(huì)影響當(dāng)期銷項(xiàng) ,那設(shè)備金額應(yīng)該是計(jì)入營業(yè)外收入呀
請(qǐng)問老師,咱們平臺(tái)《中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》題庫第三章固定資產(chǎn)的綜合演練的最后一道題,問甲公司出售該設(shè)備影響當(dāng)期利潤總額的金額,解析說的是固定資產(chǎn)損益的最終金額,沒有算上2023年1月的折舊。(附圖1) 但是我看另外的資料上,影響當(dāng)期利潤總額的金額有加上固定資產(chǎn)的折舊。(附圖2、3) 那到底影響當(dāng)期利潤總額的金額,要不要加上固定資產(chǎn)的折舊呢?
四、企業(yè) 2018 年 6 月購買并安裝完畢一套生產(chǎn)設(shè)備并投入使用,共支出 60 萬 元,以銀行存款全額支付,會(huì)計(jì)和稅法都按 3 年直線法折舊,無殘值。假設(shè)企業(yè) 不享受稅收優(yōu)惠,要求: 1、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年各年與該設(shè)備相關(guān)的會(huì)計(jì)處理,列出具 體會(huì)計(jì)分錄。 2、2018 年-2021 年,該設(shè)備對(duì)企業(yè)年度的會(huì)計(jì)利潤的有什么影響?(使各年度 利潤增加或減少?具體金額是多少?)(要求分別說明每一年的情況) 3、2018 年-2021 年,設(shè)備對(duì)企業(yè)各年度的應(yīng)納稅所得額有什么影響?(要求分 別說明每一年的情況)
甲企業(yè)2019年在表中反映的利潤總額為300萬元,經(jīng)某會(huì)計(jì)師事務(wù)所查,涉及利潤表的有關(guān)事項(xiàng)有(1)取得國庫券利息收入3萬元(2)以經(jīng)營租賃方式租入設(shè)備一期2年。一次性支付租金30萬元,已走計(jì)入其他業(yè)務(wù)支出(3)向希望工程捐款5萬元,其中,4萬元捐贈(zèng)給希望工程基金會(huì),1萬元是企業(yè)對(duì)貧困地區(qū)的直接捐贈(zèng),均已計(jì)入營業(yè)外支出(4)該企業(yè)按應(yīng)收賬款余額的1%提取壞賬準(zhǔn)備金,應(yīng)收賬款期末余額為100元,企業(yè)提取壞賬準(zhǔn)備金1萬元,已計(jì)入管理費(fèi)用。要求,計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個(gè)人工勞務(wù)成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨顯示,那注銷的時(shí)候這個(gè)存貨怎么辦,
老師成本不能倒掛是按季度申報(bào)的時(shí)候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
截止到今天還能開多少票?假如能開10萬。就是真的開完10萬后,就不用交稅了?是這意思嗎
分公司非獨(dú)立核算,有開票收入,但沒有成本,收入可以匯總在總公司繳納季度所得稅嗎?
職工教育經(jīng)費(fèi)未扣除部分結(jié)轉(zhuǎn)以后扣除,有限制期限嗎
老師,開代理記賬公司需要有會(huì)計(jì)證書嗎
支付購車首付款的分錄怎么做?
看到的老師們好,我小叔子是一個(gè)公司的經(jīng)理,老板被抓了,現(xiàn)在發(fā)他郵箱一些發(fā)票讓他去說明情況,怎么說才能推脫自己的責(zé)任。發(fā)票是購買一些公司的辦公用品,當(dāng)然是假票,套出錢用來給客戶送禮。有這方面經(jīng)驗(yàn)的老師幫幫忙,謝謝老師。
計(jì)算這個(gè)消費(fèi)稅是不得扣減舊貨物的收購價(jià)格,就是正常銷售50臺(tái),以舊換新20臺(tái)。要加上
老師,問一下,企業(yè)從個(gè)人租賃的房屋用于辦公,企業(yè)需要繳納房產(chǎn)稅么