你制作一個調(diào)賬說明書,進行調(diào)賬處理就可以啦的
老師,剛才審計發(fā)來,我調(diào)整現(xiàn)金和銀行存款那塊,可是我找的原因都找了,后面找不到,之后就調(diào)整了一個數(shù)據(jù),可是對賬單是找不到的,這如何是好?
老師,18年會計賬做錯,掛錯,2021年找到原因,銀行余額一直對不上,原因就是18年沒發(fā)生業(yè)務,他們銀行出了4800,借,主營業(yè)務成本4800,貸,銀行存款4800,現(xiàn)在2021年調(diào)整18年數(shù)據(jù),直接沖18年數(shù)據(jù),18年數(shù)據(jù)年報已報,現(xiàn)在18年中調(diào)整,最后調(diào)整后18年會計報表利潤表有變動了,我不想18年會計報表利潤表變動任何數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表變動都可以。按道理調(diào)整后借,銀行存款4800,貸,主營業(yè)務成本4800,但是,我想借:銀行存款4800,貸方掛在往來賬科目,這種,貸方掛在往來賬科目應該掛什么科目合適,老師
老師,問個問題,之前好幾年的銀行帳一直有進出但是沒做賬,全用現(xiàn)金收付啦,也有好多回單找不到啦,現(xiàn)在我要把這個銀行賬和現(xiàn)金帳如何調(diào)整呢
老師?請問我們從代理記賬公司拿回來的賬,銀行科目余額和銀行對賬單的余額相差了大好幾萬,我需要找到以前的賬全部查找出來調(diào)整嗎?這個是不是有責任的歸屬?如果要調(diào)的話要不要讓代理記賬公司的人來調(diào),還是我自己調(diào)就行?
請問老師二三年的銀行的余額錯了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)前面的財務都沒有發(fā)現(xiàn),那我現(xiàn)在要怎么做呢?現(xiàn)在要做23年的審計,可是銀行存款不對,我怎么調(diào)整才會對我?現(xiàn)在都不知道他錯在哪兒了,然后我要怎么調(diào)而且之前不是我做的,我能調(diào)嗎?
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設費嗎
他叫我重新查找憑證了,再直接到2019年的賬上作調(diào)整,再把前面在今年6月份上的調(diào)整賬全部刪除了去,那么我還要到申報表更改財務報表嗎
你這個稅局的申報表,你這個是沒辦法更改的,因為你這個是屬于會計這邊審計的調(diào)賬,稅務這邊你調(diào)整的話是需要相關的依據(jù)的。
這該怎么辦呢?那你覺得調(diào)賬還是到2019年去調(diào),還是今年來調(diào),如果去2019年去調(diào)的話,那去年的財務報表和申報表就不一樣了,那個審計是說,如果在今年賬上調(diào),前面已經(jīng)調(diào)了很多,現(xiàn)在又沖紅又調(diào),比較麻煩比較多,到當年的賬這樣去調(diào)比較清爽。現(xiàn)在財務軟件有做錯了賬可以直接刪除嗎?
你這是審計層面調(diào)整,直接是按你會計層面調(diào)整,計稅不影響的。 不建議直接刪除,要讓原有的相關分錄能夠清晰可見。
那這樣的話,我建議還是在今年的賬上再修改,主要沖紅的太多了,會不會賬上不好看?
并不影響,你這會計口徑 和申報有差異這是正常的。 你這是屬于審計會計調(diào)整,計稅后面申報你還是按計稅口徑 處理就是了的。不刪除。
那這么說調(diào)賬最好還是在2020年來調(diào),不然財務報表在申報系統(tǒng)都要改變,那樣太麻煩了
是的,就是這個意思
那就是說不管是作廢的,沖紅的都不要刪除
是的呀,如果從2019年去調(diào)賬,憑證已經(jīng)裝定了,那怎么辦?即使賬可以改,憑改不了了,不可能拆開重新裝訂
你現(xiàn)在只能就是說用分錄來調(diào)賬,而不是讓你去改之前的帳,真的是有本質(zhì)的區(qū)別的,明白這個意思嗎?
知道了,以前的會計叫我改賬,說省得沖紅作廢太多,直接在2019年改,比較清爽,我現(xiàn)在要從去年的每個分錄重新核算過,銀行對賬單和回執(zhí)單重新核對過,后面有些調(diào)賬是沒有找到原因的,就把它沖紅掉。當時我看工作量那么大,怎么能找出來。我想了想,昨天那個會計說比較清爽的方法是叫我到2019年賬上去調(diào)整,還有我看了用友T3有刪除沖銷的或作廢的憑證的功能,等于我重新從去年的所有分錄開始審查,核算,發(fā)現(xiàn)一個錯誤就更正了去,這樣到今年的賬就很清爽。不過,紙質(zhì)憑證有更正可以在錯的憑證反而用筆寫上正確的分錄嗎?哎,想來想去,我就想有沒有最好又最快的方法來解決這個事
你這都已經(jīng)扎賬的,是不能直接去刪減的,只能以差錯更正更改處理的。
好的,只能沖紅再做正確的憑證
是的,只能這樣處理才是合理的
那么軟件上對于作廢或沖紅的憑證是不能刪除的,即使是沒用,是嗎
是的,就是這個意思