您好,您的分錄是正確的
收到一批工程材料還沒付款借記工程項目_材料費 貸記應付賬款_商家 對嗎
欠的施工費記在哪里呢,借項目工程施工費,貸其他應付款,對嗎
欠的施工怎么記呢,分錄借工程施工項目施工費貸其他應付款,對嗎
計提欠商家款項,借工程施工項目貸應付賬款,對嗎
欠的款項計提借在建工程項目貸應付賬款 支付了借應付賬款貸銀行,這樣對嗎
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
老師,請問科技公司凈現值怎么算?需要用到哪些數據?我需要從哪里下手計算?
假如24年的利潤25年2月分紅,那會影響25年2月的利潤表和資產負債表嗎?影響的是哪些項目?還要交什么稅?
老師,我在納悶,為啥會有開辦費。今年我是沒記過這個科目的
我們購進我們一般納稅人購進蟹排稅率多少
源江科技公司20×3年銷售收入為180 000元,銷售成本為160 000元,單位變動成本16元,若20×4年計劃增加廣告費3200元,產品單價仍為40元/件。要求: (1)計算20×3年銷售量和固定成本; (2)預測20×4年該公司的保本銷售量; (3)若20×4年計劃實現目標利潤52 800元,則銷售量應達到多少?此時安全邊際量和保本作業率各為多少? 這題怎么做
針對24年的案件,勞動仲裁判決一次性支付住院伙食補助費1100元、停工留薪期工資16774.19元、一次性傷殘補助金53314.8元、一次性傷殘就業補助金30465.6元、一次性工傷醫療補助金7616.4元、鑒定費390元,怎么入賬,都計入營業外支出嗎? 還是需要對利潤進行調整24年未分配利潤呢?
老師,3月的科目余額表,損益類科目期末沒余額代表已經過賬了嗎?
為什么b選項不能通過應交稅費核算
老師。開出去的銷售發票,普票跟專票個自該怎么入賬,都是開給個人的票
我查工程施工明細賬的時候欠的和支付的都在一塊,怎么才能分開呢,
您好,這個是這樣子的,沒辦法分開的。可以在寫摘要的時候,區分下
我摘要寫著呢,等于都在借方了,這個不影響月底結轉成本嗎
您好,跟成本金額是沒影響的
月底結轉成本的數據怎么得來的呢
您好,就是您借方的金額核算出來的
沒有支付的也算成本嗎
您好,跟有沒有實際支付無關的,只要入成本科目就要核算了
現在是工程施工科目
您好,是的,就是這個合計
那我可不可以把沒支付的不入成本科目呢,
您好,您東西入庫就就應該入成本科目的
他是來了直接施工的
您好,建議直接入成本科目的
就是這個工程施工科目借方總計額,做分錄借主營業務成本貸工程施工項目,是這樣結轉嗎
您好,是的,您的理解正確
主營業務成本就是這個項目材料費施工費間接費用,所有的費用,合計額,對吧
您好,是的,你說的對的