你好,嗯嗯,是的呢,是的呢
去年十月份剛開的公司,截止年底就沒有開票,沒有收入也就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表A類表,營業(yè)收入就填寫零吧?營業(yè)成本也是填寫零吧?利潤總額就填寫12月利潤表上的利潤總額嗎?
剛開的公司,去年十月份開的公司,現(xiàn)在填寫年報(bào),企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納申報(bào)表A類稅款所屬期2019年10月01日至2019年12月31日。沒有開票收入營業(yè)收入就填寫零吧,沒有收入也就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本營業(yè)成本也填寫零吧?利潤總額就填寫利潤表上的利潤總額吧?季初資產(chǎn)總額就填寫零吧?季末資產(chǎn)總額就填寫資產(chǎn)負(fù)債表最后一行資產(chǎn)總計(jì)那個(gè)數(shù)吧?
老師您好,季報(bào)企業(yè)所得稅,以第一季度為例,利潤表填寫1—3月三個(gè)月的本期金額合計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候,主表預(yù)繳稅款計(jì)算需要填寫 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、 利潤總額、本年累計(jì)數(shù)。這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是3月利潤表的數(shù)據(jù),還是三個(gè)月加起來的?
老師好,填寫2021年國家企業(yè)信用公示年報(bào)企業(yè)資產(chǎn)狀況中: 1、資產(chǎn)總額是2021年12月底的資產(chǎn)總額還是全年的平均資產(chǎn)總額? 2、營業(yè)總收入,利潤總額,凈利潤就是第四季度中全年總額中的數(shù)據(jù)吧? 3、納稅總額是指哪幾部分,增值稅,企業(yè)所得稅等所有交稅的總額,是嗎?
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒有收入成本 只有費(fèi)用 也沒有折舊
老師請問當(dāng)初入職的時(shí)候說好工資3000,轉(zhuǎn)正3500,可是過去了8個(gè)月了我還是3000的工資,現(xiàn)在想3天急辭,我應(yīng)該如何維護(hù)自己?
老師,這個(gè)經(jīng)營范圍能開發(fā)票,*信息技術(shù)服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù),和*現(xiàn)代服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)嗎
p企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)沒有發(fā)票匯算清繳填在哪一項(xiàng)調(diào)增?
老師,月子中心可以參考那個(gè)實(shí)操的賬套
原材料和庫存商品有啥區(qū)別,我這個(gè)軟件入庫就變成庫存商品了,領(lǐng)用出庫她也是庫存商品
老師您好,請問1月的工資,2月發(fā)放,那幾月申報(bào)1月的個(gè)稅呢?
企業(yè)所得稅匯算時(shí)主表中研發(fā)費(fèi)用提取不到,該怎么解決
個(gè)體工商戶給公司開勞務(wù)發(fā)票需要公司給他代扣代繳個(gè)稅嗎?
稅務(wù)局長科長來公司到訪,要提一點(diǎn)不痛不癢的問題,提點(diǎn)什么問題比較好
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個(gè)戶名,我獨(dú)立做賬,發(fā)票是給我開的,我需要做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄
企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納申報(bào)表A類填寫錯(cuò)誤可以更改嗎?更改需要去大廳更改才可以嗎?
可以更改,去大廳更正的呢
我打電話問,怎么說不可以更改呢?怎么更改,需要帶什么去?需要打印出來改正交上去還是怎么改也就是改的方式?
問了稅務(wù)局的嘛,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的嘛,依據(jù)當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn),我們這邊是可以更改 的