你好!是的。是要相等才對
請問科目余額表中借方發生額和貸方發生額必須相等嗎?不相等是不是記錯帳
老師,月末科目余額表里發生額借貸雙方必須相等對嗎
老師,請問一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發生額,本年累計發生額,還是期末余額的借貸相等啊
老師,請問一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發生額,本年累計發生額,還是期末余額的借貸相等啊,比如這個科目余額表,我要看哪里啊?期初余額,本期發生額,本年累計貸方,還有期末余額。
科目余額表是不是期初余額借方等于期初余額貸方,本期借方發生額等于本期貸方發生額,期末借方余額等于貸方余額?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
如果不等,怎么查找?
你好!你先看期初是不是相等。
期初不等,相差2100元 4月的期未余額是相等的 5月期初借方比4月期未借方少2100 請問應該怎么查找錯
你好!這個你要先查下上期的期初,因為現在上期期末不等,要看上期期初是不是相等。
4月期初期未及發生額都相等,就是5月期初借方比4月期未借方少2100 這怎么整
你好!你看下哪個科目的發生額是2100.看下明細賬。
正常是本期期初等于上期期未余額的,怎么就不等?本期發生額是相等的
你好!估計是因為有些科目你沒有結轉
是金蝶系統自動結轉的,已重新操作過就不知道那里出錯了 就是2100預付賬款沒結轉 怎么
你好!你這個根本看不清啊。另外,我估計你這個應該是軟件設置的問題了。
沒動過,其他賬套正
您好!你這個是你自己做的還是軟件做的