您好,我們地區(qū)目前需要到稅務局差額備案的。開的發(fā)票,他自動就換算成正確稅額了。
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
1 .如果是差額計稅的話用全部收到的款100減去工資和社保的80實行查額開票稅額是(100-80)/1.05*0.05=0.95 2. 如果是開兩張發(fā)票呢,工資社保80 稅80/1.05*0.05=3.81 服務費發(fā)票20/1.05*0.05=0.95 然后增值稅是0.95 不用管3.81么?
同學,您好,你看一下,下面這四張正好是開了兩張發(fā)票的內(nèi)容,你學習一下,如果有可能,你可以報個實操課聽一下。
這個是勞務和工資分成兩張開,最后是計算抵扣的,這個如果在增值稅納稅申報表申報稅費的時候不含稅金額和稅額就按照開具發(fā)票的金額申報么?
同學,是的,直接填上去就做了抵扣了。;