您好 申報個人所得稅是申報上月發放
老師,您好!請問一下申報個人所得稅是申報當月發放的還是申報當月計提的?
請問,個人所得稅申報是當月發放的工資?還是當月應計提的工資?
個人所得稅要求是在發放工資的當月申報個稅,但是當月計提了,沒有發放。是不是就是0申報?這樣當月計提的和申報的數據是對不上的,這樣 沒問題吧?
員工工資當月計提,下月發放,那個人所得稅按照實際發放的月份申報還是計提的月份申報?
我們是當月發上個月的工資,那個人所得稅申報時當月申報當月預提的工資還是申報上月發放的工資
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
比方說現在8月份申報所屬期是7月份的工資,但是7月份實際上是發放了6月份的工資,那么就是按照7月份發放的工資申報嗎?
就是按照7月份發放的工資申報
賬務處理的時候是計提在6月還是計提在7月呢?
賬務處理的時候是計提在6月
好的,謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
也就是說申報的是已經發放的所得,如果有一些5月份的工資,6月份沒有發放,到7月才發放5月和6月的,那么申報所屬期是6月份的個稅就報0,申報所屬期7月份個稅就是實際發放了5月和6月之和,是這樣嗎?
是的 這樣理解正確的