你好,折舊從固定資產增加的次月開始折舊,七月份入賬,從八月份開始折舊
請問下6月份開來的固定資產發票但是未入賬,7月份才入賬,折舊是從入賬的次月還是開票是次月
固定資產發票是5月份的 但是帳做在6月份 折舊也是從次月7月份開始的吧
請問固定資產是6月份購進的,發票開票日期是6月份,但是7月份才入賬,那從幾月份開始提折舊呢,購入日期是按發票還是按入賬時間?
老師,請問固定資產500萬以內可以一次性扣除,這個賬務處理是要怎么處理?比如:我6月份購入了一臺車,6月份入了固定資產,7月份開始折舊,是不是在7-12月份的6個月內折完?還是7月份要一筆折完?還是不入固定資產,直接入管理費用?
老師,請問,固定資產是10月份買的,但是是12月份入賬的,這個折舊從幾月份開始折舊?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?