您好:如果是當月就直接作廢。 如果跨月了,退回來的發票和紅沖發票發票的發票聯放一起留存備查
老師,房租發票開錯了,對方還沒認證然后退回來了,退回來應該附在哪里呢?是附在前面的記賬聯一起,還是和后面重新開的紅沖發票以及新開出正確的發票一起呢?
上個月開了銷售發票,但是這個月對方退回來了,1:退回的票要注明作廢嗎? 2.退回的票要和記賬聯一起記賬,還是和作廢的票一起單獨存放?重新開的紅沖發票的發票聯如何處理,要和記賬聯一起記賬,還是和收回的票放在一起單獨存放?
請問老師,5月開具專用發票,開錯了,到6月作了紅沖,重新開具正確的,那么5月份的記賬聯是正常入賬吧?然后抵扣聯和發票聯對方客戶要退回來,附在6月紅部的發票里面吧?
老師 我想問一下 我開出的發票 下月沖紅我應該準備得附在沖紅憑證后面的是。信息表 對方退回發票 對嗎 如果說對方已經認證的呢 不給我退回來的 我手里應該有哪些
老師,開給對方的專票對方沒有認證跨月退回來了,我們開紅沖發票后,原來退回的全部發票那抵扣聯和發票聯都放在原來開出的憑證后邊還是放在什么位置呀?
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。