你好!內賬還是外賬?為什么有前期稅金?
老師,生產型企業前期沒有賬,但是有流水賬,我不知道初始化的數據從哪里來,但是初始化沒有數據,后期銀行流水動不動又付一筆前期的業務,不知道入帳,借貸科目壓根沒有辦法走賬,比方一筆前期的工資或者前期的稅金,,怎么做?又不能做成當期的費用
我想問的是,一家新開辦的企業,前期幾個月產生了相關的費用,但一直未開通對公賬戶,產生的費用我采取的是,先以向股東借款、墊付的方式,和股東簽署了借款協議,打算后開通對公賬戶后,有啟動金額進入后再歸還股東,但前期的一些費用,在支付時并未保存支付證據及流水證明,并不能一筆一筆對上,這樣賬務上怎么處理。 可能取得的發票和實際支付金額,會有偏差,因為沒有對公賬戶,之前并沒有請相關的財務人員,進行管理 簡單來說,只有發票,沒有銀行流水作為作證材料,稅務是否認可 @郭老師
老師,想請教一下,公司以前的會計做的都是糊涂流水賬,前幾天買了系統,我現在是正在期初建賬階段還未開賬,建賬時有期初賬務數據錄入,公司到目前為止倉庫里有我單位之前向供應商購買的設備,用于方便以后售賣,屬于庫存商品,現在開賬時我應該往期初數據里庫存商品借方錄入,但我不知道相對應的貸方是哪個科目,借貸不平沒法開賬呀,可怎么辦?
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業務發生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發現6月之前有一筆未收回的貨款現在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經錄了期初,那怎么處理
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業所得稅年報是0,報表等也是0 2024年1月1日開始營業 A:營業前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款,無發票, 3、有合同有對公付款,發票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據是現金付款的, 5、有合同無收據是現金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業,金額小,但是繁瑣,筆數很多, 每天還有當期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
雖然沒有做賬但不代表沒有交稅啊,銀行流水有啊
你好!你這是內賬還是外賬?交稅的話也不會時間跨度太長的,一般就是下個月交上個月的數呀。
如果是內賬還好處理,如果是外賬的話,必須取得相關數據,與你們稅務局報表相符才可以。