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Q

老師,我想問一下,我們公司找了其他的銷售公司幫我們賣產品,然后他們幫我們賣貨我們會給返利,這個返利部分應該怎么樣下費用

2020-08-19 12:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-19 12:39

您好 這個賣產品發票是您單位直接開具給購買方還是對方開具

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快賬用戶3992 追問 2020-08-19 12:40

我方開具的話怎么入賬,或者對方開具的話怎么入賬,那種方式對我們雙方來說可以交稅少一點?

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齊紅老師 解答 2020-08-19 12:42

您單位直接開具 對方給您開具代銷手續費發票 您單位開具給代銷單位發票 代銷單位開具發票給購買方 您單位開具紅字發票沖減收入 第二種稅會少些

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快賬用戶3992 追問 2020-08-19 12:43

第二種可以舉個例子跟我說一下嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-19 12:45

比如您開具發票13%稅率 然后給對方返點 開具紅字也是13% 少交增值稅 第一種 對方開具6%稅率發票 您不沖減收入 這樣的話 增值稅就多了

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快賬用戶3992 追問 2020-08-19 12:53

老師就比如說,我們找的代銷公司幫我們賣出去了100萬,然后我們返利給代銷公司5萬,我們要怎樣開票比較合適,然后交稅都交什么稅,交多少?

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齊紅老師 解答 2020-08-19 12:56

您開具紅字發票 做銷售折扣就好了啊 抵減當期的銷項稅額

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您好 這個賣產品發票是您單位直接開具給購買方還是對方開具
2020-08-19
這種情況,你們向委托公司支付的130元,應該開具服務費或傭金類發票。確保發票信息準確無誤,包括金額、服務內容等,符合稅法規定。
2024-09-24
這種情況下,你們像是中間商。130元返款可視為服務費或傭金,需開服務費或傭金發票給那家公司。確保符合稅法規定,具體操作可能需咨詢專業稅務顧問。
2024-09-24
內賬計入到營業外收入就成
2023-12-10
您好,您是問稅務處理吧。您按實際退款金額開具發票就可以了
2020-12-07
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