你好,貸方只需要是應付賬款—暫估,不需要有供應商單位名稱的
暫估入庫的庫存商品,貸方是應付賬款-暫估入庫的可以跟供應商的明細科目嗎,怎么設置
暫估入庫的庫存商品,貸方是應付賬款-暫估入庫的可以跟供應商的明細科目嗎,怎么設置
對于庫存,只要貨到了,就要入庫。但是如果發票沒到,用暫估入庫:借:庫存商品-暫估入庫 ?貸:應付賬款-某供貨商 ; 收到發票后沖銷暫估,同時入庫:借:庫存商品 ?貸:庫存商品-暫估入庫(借方紅字); 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細賬就能知道誰家的發票還沒到。 老師這樣做賬對嗎?
暫估的庫存商品,暫估了好幾個貨品,可以直接借庫存商品暫估貸記應付賬款暫估嗎?
暫估庫存商品入庫、暫估應收賬款、暫估應付賬款、暫估銷售收入、暫估銷售成本,請問需要單獨列明會計科目嗎?還是放在原來的科目呢?如:庫存商品、應收賬款、應付賬款、銷售收入、銷售成本
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
銀行存款出去怎么入科目
暫估入庫的商品,銀行存款出去怎么入會計科目
你好,借;預付賬款,貸;銀行存款
借:預付賬款 貸銀行存款;借:庫存商品貸方應付賬款-暫估入庫,然后發票到了,科目怎么沖
你好,發票到了,賬務處理是 借;應付賬款-暫估入庫,貸;庫存商品 借;庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸;預付賬款