管理費這個看你們協(xié)商,一般是收3到5個點
彭老師您好!我想問下我公司是建筑公司來的。是靠別人掛靠我們公司,我們只收取管理費用。我們收取那個管理費用這個會計分錄應(yīng)該要怎么來寫?沒有開票的這個管理費。
彭老師您好!我想問下我公司是建筑公司來的。是靠別人掛靠我們公司,我們只收取管理費用。我們收取那個管理費用這個會計分錄應(yīng)該要怎么來寫?沒有開票的這個管理費。樸老師請不要回答,謝謝。
老師,我想問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,有個項目要掛靠我們公司,我們收取管理費,那稅那一塊我們收取多少的點數(shù)?
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務(wù)費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務(wù)費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
管理費我們只收一個點,但是現(xiàn)在就是說稅由那邊承擔(dān),那這個稅我們是應(yīng)該收取多少?
具體看你的稅負率多高,按照稅負率收點
建筑行業(yè)的稅負率是多少?
增值稅負率一般納稅人在3.5% 供參考 各地有差異
是每次轉(zhuǎn)款過來,我們這邊就要把這個錢和管理費一起扣出來嗎
我們這邊就要把這個錢和管理費一起扣出來嗎 是的
就是說,這個管理費的錢和那個稅點的錢,是對方把勞務(wù)費打過來的時候就我們就從這個筆勞務(wù)費里面把管理費和稅點扣除出來呢,還是等開票了然后要交多少稅,再叫他們轉(zhuǎn)款呢
一般是一個項目扣除一次
不是按次來扣嗎?勞務(wù)款是分次來打的
一個項目就是一次
如果是按稅負率只收3.5%,那企業(yè)所得稅那一塊呢?由我們自行承擔(dān)?
增值稅稅負3.5,所得稅稅負大概是2%,加上附加稅大概要扣除6%,具體看你當(dāng)?shù)氐亩愗撉闆r