你好,如果款項沒有支付,是這樣做分錄的
老師,計提快遞費,是借:管理費用,貸:其他應付款嗎
老師,我是幼兒園,我們每年要給總園交管理費,我每月計提管理費時借管理費用 貸其他應付款。在付款時,借其他應付款 貸銀行存款。這樣對嗎
老師好 客戶提前支付的快遞費 給我們 我們先借 銀行存款 貸 其他應收款 ,等到我們再支付給快遞公司的 時間 借 其他應收 貸銀行存款 是這樣嗎
買的辦公用品/付的車費快遞費等 ,就 借:管理費用-辦公費/差旅費/快遞費,貸:其他應收款,啊對?
老師,借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
那我們勞務公司把純勞務外包,然后機械油料等都是我們自己承擔,這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,建筑公司項目發生的伙食費直接坐到工程施工的間接費用里,我想問一下,匯算清繳要不要納稅調整
員工衛生合格獎勵50元 應該怎么做賬 每周都有
老師,自然人法人是國內的,投資的公司是內資企業,自然人法人是國外的,投資的公司是外資企業嗎
老師,餐飲公司4月份收到裝修費發票11萬,該怎么寫分錄?要分攤嗎?請教
老師,那如果當月的費用下個月支付的,是不是都是需要當月計提呢?
你好,是的,按權責發生制要求是需要當月計提的
老師,資產負債表的未分配利潤期末數是怎么取的呢?跟利潤表有什么勾稽關系
你好,取數公式也體現的勾稽關系: 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計