你好,您是說辦公室要用對外出售的桶裝飲用水,對么?這個不屬于視同銷售的 借,管理費用 貸,庫存商品;
公司倉庫有外購用于銷售的桶裝飲用水,然后現在公司辦公室要從倉庫購入這些桶裝飲用水,而且這些桶裝飲用水是視同銷售用于公司辦公室,要怎么做分錄,資金方面要怎么轉?
計算1.某涂料廠(增值稅一般納稅人),增值稅稅率13%,2019年11月份發生下列經濟業務:(1)購進化工原料一批,取得的增值稅專用發票上注明價款為100000元,增值稅稅款為17000元。(2)購進包裝物一批,取得的增值稅專用發票上注明價款為5000元,增值稅稅款為850元。(3)銷售甲種涂料2500桶,并向對方開具增值稅專用發票,發票中注明銷售額為150000元;同時收取包裝物押金29250元,并單獨記賬核算。(4)沒收逾期包裝物押金22600元,已入賬核算。(5)為粉刷辦公科室、車間,從成品倉庫領用甲種涂料20桶,已按成本價轉賬核算,甲種涂料的單位生產成本為40元/桶。要求:根據上述資料,計算該公司11月需繳納多少增值稅。
計算1.某涂料廠(增值稅一般納稅人),增值稅稅率13%,2019年11月份發生下列經濟業務:(1)購進化工原料一批,取得的增值稅專用發票上注明價款為100000元,增值稅稅款為17000元。(2)購進包裝物一批,取得的增值稅專用發票上注明價款為5000元,增值稅稅款為850元。(3)銷售甲種涂料2500桶,并向對方開具增值稅專用發票,發票中注明銷售額為150000元;同時收取包裝物押金29250元,并單獨記賬核算。(4)沒收逾期包裝物押金22600元,已入賬核算。(5)為粉刷辦公科室、車間,從成品倉庫領用甲種涂料20桶,已按成本價轉賬核算,甲種涂料的單位生產成本為40元/桶。要求:根據上述資料,計算該公司11月需繳納多少增值稅。
2.某涂料廠(增值稅一般納稅人),增值稅稅率13%,2019年11月份發生下列經濟業務:(1)購進化工原料一批,取得的增值稅專用發票上注明價款為100000元,增值稅稅款為17000元。(2)購進包裝物一批,取得的增值稅專用發票上注明價款為5000元,增值稅稅款為850元。(3)銷售甲種涂料2500桶,并向對方開具增值稅專用發票,發票中注明銷售額為150000元;同時收取包裝物押金29250元,并單獨記賬核算。(4)沒收逾期包裝物押金22600元,已入賬核算。(5)為粉刷辦公科室、車間,從成品倉庫領用甲種涂料20桶,已按成本價轉賬核算,甲種涂料的單位生產成本為40元/桶。要求:根據上述資料,計算該公司11月需繳納多少增值稅。
某涂料廠(增值稅一般納稅人),增值稅稅率13%,2019年11月份發生下列經濟業務;(1)購進化工原料一批,取得的增值稅專用發票上注明價款為100000元,增值稅稅款為17000元。(2)購進包裝物一批,取得的增值稅專用發票上注明價款為5000元,增值稅稅款為850元。(3)銷售甲種涂料2500桶,并向對方開具增值稅專用發票,發票中注明銷售額為150000元:同時收取包裝物押金29250元,并單獨記賬核算。(4)沒收逾期包裝物押金22600元,已入賬核算。(5)為粉刷辦公科室、車間,從成品倉庫領用甲種涂料20桶,已按成本價轉賬核算,甲種涂料的單位生產成本為40元/桶。要求:根據上述資料,計算該公司11月需繳納多少增值稅。
應付賬款,負數,是什么意思,謝謝
老師,請問給醫院開具發票,開普票和專票對于醫院有什么影響
請問我們2月份取放得發票并抵扣,現在對方紅沖,這部分的稅我們什么時候補繳?
老師,個體戶個稅繳納經營所得,為什么稅務局打電話讓法人交個人所得稅
老師,我公司要成立子公司,百分之百控股,在稅收方面有什么好處呢
公司請了兼職保潔,這部分工資應如何申報? 保潔是個人,沒有勞務公司
老師你好,請問我們公司自己的員工名下的公司給我們公司開發票,這種情況有沒有合不合理?業務是真實業務
老師,我們是開采銷售砂石的礦業公司,我們長期待攤費用和釆礦權是按儲量攤銷,為什么我同事采礦權是按固定儲量攤銷,長期待攤費用又是按剩余儲量攤銷呢?(采礦權原值不變,長攤平時有發生額原值有變動)
公司目前有500萬貸款,現在更換法人,更換完后,舊法人還對之前500萬貸款有關系嗎?
老師,利潤表中的“主營業務稅金及附加”是指什么稅?
是的,辦公室要用自己倉庫的飲用水,如果不視同銷售,那出庫就得按成本價出庫,現在老板說倉庫里的東西除了退換,其他出庫都要視同銷售出庫,按銷售價出庫,那我這個分錄就不能借管理費用貸庫存商品了…
你好,如果做視同銷售處理 借,管理費用 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增銷項 借,主營業務成本 貸,庫存商品
那我資金上要怎么操作?
你好,這個業務上沒有涉及資金的;
就是視同銷售的話,我這邊資金屬于是內部流轉不用體現出來嗎
你好,就是視同銷售的話,我這邊資金屬于是內部流轉不用體現出來嗎——對的;