你好 勞務(wù)公司來申報個稅 你們只需要收發(fā)票就是是吧
老師,我們公司除了老板,其他人都是屬于勞務(wù)派遣,勞務(wù)派遣公司呢寄過來一張發(fā)票,是我們員工的社保及公積金費(fèi)用,上面寫著:人力資源服務(wù)代收代付社保及公積金,那這筆錢要如何入賬呢?掛往來款嗎?分錄怎么做呢
我們公司 一個股東占比49%的股份,他從他們重慶公司帶過來了10個人,在我們公司工作,我們打算跟他們重慶的公司簽個勞務(wù)派遣協(xié)議,社保單位部分和個人部分,公積金,工資,全部寫進(jìn)協(xié)議里,給他們重慶公司一筆打過去,我這是按勞務(wù)報酬還是工資薪金入賬?這筆費(fèi)用100多萬呢,企業(yè)所得稅前能不能扣除?還有,我工資表上沒有他們的名字,他們拿來的差旅費(fèi)、機(jī)票等能不能報銷?
我們是勞務(wù)派遣公司,給一個建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個稅,每個月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬,然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個人部分也是代扣代繳,個稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
老師您好~我們是人力資源公司,總分公司在異地的,業(yè)務(wù)上由總公司和客戶簽訂合同,總公司開票收款,其中需要代付代繳的工資社保公積金的款項,總公司轉(zhuǎn)賬給分公司,由分公司來發(fā)放工資(因為社保公積金個稅都在分公司下面),請問老師,可以這樣操作嗎,是否合理?這種情況總分公司的會計分錄該怎么做呢
老師,請教一下,我們公司有部分員工的工資是勞派公司發(fā)放的,我們每個月都會轉(zhuǎn)勞派人員的工資給勞派公司,上個月收到勞派人員停薪留職的社保費(fèi),我掛賬是借:銀行存款11000元,貸:其他應(yīng)付款-代收代付社保費(fèi),這個月我們把這個同事 的錢轉(zhuǎn)給勞派公司了,他們也開了票給我們,我的賬務(wù)處理是怎么做呢?
老師,我想請教個問題:我們公司有兩個員工的社保和工資準(zhǔn)備在B公司掛靠購買,但是那個公司沒有業(yè)務(wù)收入,需要從A公司轉(zhuǎn)錢過去,那這個以什么名義轉(zhuǎn)賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個月沒有做暫估,本月發(fā)票報銷,入庫同時進(jìn)行的,我想要過一下應(yīng)付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來證明嗎
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務(wù)報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規(guī)模支付了物業(yè)費(fèi),借:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r 借:管理費(fèi)用-待攤費(fèi)用攤銷 貸:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),可以不用預(yù)付賬款用待攤費(fèi)用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來,甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內(nèi)賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標(biāo)過程資料紙質(zhì)版的目前看了20多個項目了,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題,怎呢么才能發(fā)現(xiàn)大問題?
是的老師
借成本費(fèi)用相關(guān)科目貸應(yīng)付帳款-勞務(wù)公司
好的,謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的