您好,建議收到發票,全額做成本處理,之后再給承包區開具發票確認收入即可。
物流行業,需要先系統充值,然后各項支出,返點都是在系統里進行,總部是次月統一開票,但是,我們是一級網點,下面的二級以及承包區都是自己充值的,但是,總部也會把二級的發票開給我們一級,這樣的話,充值的款和收回來的進項發票就不一致了,這樣我們該怎么進行賬務處理,
快遞公司,我們屬于一級加盟,下面有承包區,都是先系統充值才可以開單,次月總部會給我們開具發票,但是總部只給我們一級加盟商開具發票,那么就造成承包區那一部分也開給我們一級加盟商了,這樣我們一級沒有支付款確收到了發票,該怎么進行賬務處理
就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現在有10家給它分出來,作為小規模納稅人,現在就是賬務處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業款,減去他們店里應該承擔的費用,稅費,剩下的錢以發工資形式發給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費。現在這家店去稅務,銀行,全部弄好了,作為小規模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應收賬款,醫保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業務庫存都不變,它只是改變核算方式
老師是這樣的 我這邊是施工勞務分包乙方 屬于清包工 我們其中有一部分再分包出去了 現在要給對方付款 但是沒發票又不能大額的轉入個人賬戶,怎么才能把這比支出合理化,我是不是應該讓他開具一個勞務費的發票,他們自己也有建筑公司 是否可以給我開具這個
老師,我們是總代理商,一公司跟我們簽購買合同,款已經支付給我們,也要求我們開發票出去了,但現在的問題是那家公司有5個營業點,這批貨是分別在5個二級代理商那出貨,我們給到二級代理商和這家公司的價格是不一樣的,那這筆賬該怎么進行賬務處理
老師咨詢一下,營業執照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農產品公司
老師,企業所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業務收入和其他業務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
您好老師,做全額成本的話,我貸方應該用什么科目呢
因為不是我司付款的
您好,貸方可以入應付賬款。
那給承包區開具發票后沖應付賬款嗎
您好,是的,也可以貸方記入預收賬款,開具發票后,沖預收賬款也行。
那如果承包區不要發票,可以開給承包區的客戶嗎
您好,可以,但是不規范。
因為好多承包區都不要發票,還有什么好的處理方法沒,老師
您好,還有的方法,可以把多余的金額做進財務費用-現金折扣處理,或者按實際支付金額入賬,在發票上備注一下,多余部分不再支付。
那會計分錄是怎樣的老師
您好,一般情況下,借,勞務成本,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得可抵扣的票據,用于應稅項目,否則,無此分錄),財務費用-現金折扣,負數,貸,現金或者銀行存款等科目。
我公司用公戶充值,就可以預付賬款,收總部開的發票沖我公司的預付賬款
收到屬于承包區充值的發票,借成本,貸應付賬款,是吧老師
您好,是的,您理解很正確。
我們系統提現,算收入,對應應該用哪個科目合適,老師
您好,一般情況下,提現時,借,銀行存款,貸,其他貨幣資金。算收入時,借,其他貨幣資金,貸,主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。
謝謝老師的解答
還有,老師,就是注冊了另一家公司,老板存款到公戶,這錢用于購買土地建廠房,可以作為借款嗎,金額較大
您好,不客氣,可以作為借款處理的。
是不是前期購買土地的費用,要放在在建工程科目,老師
您好,不需要,可以記入無形資產中。