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老師,客戶開給我們的銷售返利紅字發票怎么入賬

2020-08-15 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-15 11:31

您好,您可以紅沖成本

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快賬用戶1613 追問 2020-08-15 11:32

發票是這樣的,不帶產品

發票是這樣的,不帶產品
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齊紅老師 解答 2020-08-15 11:38

您好,就是您原來應該從他那里采購商品或者服務的,您就從那個采購成本

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快賬用戶1613 追問 2020-08-15 11:39

這個是我們的客戶,不是供應商開的,銷售產品的發票是我們開給他們的,返利他們又開給我們了

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齊紅老師 解答 2020-08-15 11:48

您好,您是什么原因客采購方給銷售方開反利的發票?您看一下下面規定 對于供應商(銷售方)給予采購方(經銷商)的銷售返利,采購方不應開具發票,而應由供應商出具紅字專用發票。 ? 參考 1、根據《國家稅務總局關于商業企業向貨物供應方收取的部分費用征收流轉稅問題的通知》(國稅發〔2004〕136號)規定:商業企業向供貨方收取的各種收入,一律不得開具增值稅專用發票。 2、另據《國家稅務總局關于納稅人折扣折讓行為開具紅字增值稅專用發票問題的通知》(國稅函〔2006〕1279號)規定,納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發票后,由于購貨方在一定時期內累計購買貨物達到一定數量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應的價格優惠或補償等折扣、折讓行為,銷貨方可按《增值稅專用發票使用規定》開具紅字增值稅專用發票。

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您好,您可以紅沖成本
2020-08-15
你好是銷售方開紅字發票然后收到返利這一方是紅沖成本開票方紅沖收入。 專用發票的填寫紅字信息表,普票不用。
2024-03-21
你好沖減主營業務收入和銷項稅
2024-01-02
返利就是開紅字發票。
2022-01-11
你好是的 沖收入就可以了?
2022-11-23
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