你好,借以前年度損益調整或利潤分配――未分配利潤 貸應交稅費(進項稅額轉出)
18年的進項專用發票被稅務機關查有問題,要求進項轉出,我該怎么做分錄,如何調賬
老師,稅務稽查發票有問題,要求做進項稅額轉出,該怎么做賬務處理!怎么寫分錄呀,一般納稅人公司商貿企業
請問有一份進項發票因為對方企業沒有交稅然后我司被稅局要求把該份發票做進項稅額轉出,我們是沒有發生退貨的,那分錄該如何做?
實地核查被查出口單證某個幾報關單不合規,要求對應進項稅額轉出,請問分錄要怎么做 進項轉出之后,內銷的增值稅和轉出的增值稅,還有稅金及附加應該如何處理
請問老師,進項稅額轉出,22年的一張購買原料增值稅專用發票,被稅務要求做進項稅額轉出,原因供應商走逃失聯,只做進項稅金轉出,怎么走賬?
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發票有異常,需要核實,主要原因是對方開發票了,但欠稅沒有交稅,我們現在也找不到開票方了,對方失聯了,只能是我們這邊已經抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產企業 給客戶開發票 房地產繳納產權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現在都沒有發放。合伙企業還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調增呢?從哪里調增?
老師,建筑企業的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發票,我們電商銷售的錢已經提現到公賬上了,物流公司不開發票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產過億,25年一季度扣房產稅還是按小微企業扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經提現到公司公賬了,也可以轉嗎?
還有其他分錄?
你好,月末和應交增值稅的其他子目一起轉到應交稅費(未交增值稅)
我下個月交稅怎么辦
交稅做什么分錄
你好,繳稅時借應付稅費(未交增值稅)貸銀行存款
就這樣可以了嗎,不用沖紅18年分錄?
還有我的成本不是減少了
成本減少不用做分錄?
你好,不用另外再沖18年的啊,第一筆就是沖銷分錄
成本減少不用做分錄?
你好,以前年度損益調整或利潤分配就是調整成本低
你這個不是成本減少,是增加
好的,謝謝你
不客氣,祝你幸福,請為我五星好評,謝謝
進項發票減少不是成本減少了
你好,現在是進項稅額不能抵扣,進項轉出,比如原來發票不含稅100,稅額10,當時成本100,現在進項10不能抵扣,只能當普票,那成本是不是110?增加成本?