你好,分錄具體是什么樣的?固定資產(chǎn)折舊的?
老師您好,我這有家民非企業(yè),有點(diǎn)問題想要咨詢一下,我結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額是720,有筆分錄是固定資產(chǎn)的360和折舊的360,可以幫我看一下怎么處理嗎
@郭老師 早上好!我們是民非企業(yè)幼兒園,現(xiàn)在審計(jì)發(fā)現(xiàn)我們2021年末資產(chǎn)負(fù)債表賬上的和當(dāng)時(shí)他們審計(jì)的2021年末資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)不一樣,不一致的原因:我們賬上固定資產(chǎn)原值比審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表的原值多709.22,賬上累計(jì)折舊比審計(jì)的多242.32,固定資產(chǎn)凈值比審計(jì)的多466.9,導(dǎo)致差額的就這三個(gè)數(shù),麻煩老師幫我看下這種情況下會是什么原因?qū)е碌难剑艺伊藥滋於紱]有找出來
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時(shí),有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會計(jì)沒做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤與21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額。現(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報(bào)表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊會計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
是的,借固定資產(chǎn)360 貸現(xiàn)金360,借管理費(fèi)用-非限定管理費(fèi)用–折舊 360 貸累計(jì)折舊360
分錄是沒有問題的,你結(jié)轉(zhuǎn)損益之前是否都過賬了?
過了 ,我找了一上午都不知道哪的問題
你好,我建議你把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄和你明細(xì)賬核對一遍。或者你結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄有沒有過賬呢?
老師,這個(gè)分錄是用系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)過來的,我把摘要改了一下,您看一下
自動結(jié)轉(zhuǎn)是沒有問題的,我是說這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄過賬了沒有?如果沒有過賬的話會導(dǎo)致不平。一般軟件出現(xiàn)報(bào)表不平就是沒過賬或者沒結(jié)轉(zhuǎn)。
這筆也過賬了
那你把結(jié)轉(zhuǎn)的損益類的科目和明細(xì)賬再核對一遍金額。
重點(diǎn)是你那兩筆分錄兩個(gè)360的
分錄是沒錯(cuò),明細(xì)賬也對了
你好,因?yàn)槲疫@邊也看不到你具體的賬目,只能你再一筆筆的看一遍。有利潤表嗎?如果有利潤表看一下利潤表的利潤總額是不是和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的差額是不是沒有對上。再不行的話把結(jié)轉(zhuǎn)分錄重新再結(jié)轉(zhuǎn)一次。
這個(gè)沒有利潤表 ,只有資產(chǎn)負(fù)債表 現(xiàn)金流量表和業(yè)務(wù)活動表
實(shí)在對不上的話我應(yīng)該怎么辦呢
找你們財(cái)務(wù)軟件的負(fù)責(zé)人,有可能是不是財(cái)務(wù)軟件的問題
好的謝謝老師
你們固定資產(chǎn)有沒有開通固定資產(chǎn)模塊?
好像沒有單獨(dú)的模塊
那你去問一下軟件的人,他們應(yīng)該可以幫你解決。
好的謝謝老師
你好,如果方便麻煩給個(gè)評價(jià), 謝謝你!