你好 你們生產(chǎn)成本貸方有余額是因為什么造成的 這樣才好判斷科目的 多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
以前年度生產(chǎn)成本貸方有余額,怎么調(diào)整,借:庫存商品-230 貸:生產(chǎn)成本-230;借:以前年度損益調(diào)整-230 貸:庫存商品-230,是這樣子做的嗎?
上年度庫存有盤盈,我在1月初做了借:庫存商品貸:以前年度損益,借:以前年度損益調(diào)整貸:未分配利潤這樣做對嗎
上年度庫存有盤盈,我在1月初做了借:庫存商品貸:以前年度損益,借:以前年度損益調(diào)整貸:未分配利潤這樣做對嗎
老師,去年暫估的成本 實際到的發(fā)票少了 是不是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料/庫存商品 補交所得稅 是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 最后把最終產(chǎn)生的以前年度損益調(diào)整一把結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 老師 這樣對嗎
庫存是負(fù)數(shù),可以這樣做分錄嗎?借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整
請問,當(dāng)月開票的貨款,當(dāng)月收到錢,科目是不是可以不用 寫應(yīng)收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
去年一整年一年的員工福利一分也沒有這種合適嗎?
老師,工商年報中,社保繳費基數(shù)是只有單位部分?還是單位部分加上個人部分基數(shù)?
24年11月開的票,25年4月才付款,這張票還可以用嗎?(普票,此票未做任何的入賬和抵扣處理)
老師:請問放棄利息聲明時,為什么每一筆時間都要卡在每一筆借款的后一筆 視為收入 是什么意思?
老師,這個要怎么開票和做賬呢,出租設(shè)備并提供服務(wù),可以按技術(shù)服務(wù)開票嗎
請問老師 有個達人2024年成本不給我們開發(fā)票了,他們是開發(fā)票6個點, 想直接給我把稅點錢轉(zhuǎn)到對公賬戶,那我們是小微企業(yè),變成10個點了?從賬上調(diào)出交5個點,到對公賬戶變營業(yè)外收入了還得交5個點。這樣對嗎?
老師好,我怎么這個頁面找不到了,在哪里找的呢
企稅申報營業(yè)收入,營業(yè)成本,管理費比上年變動50%會引起稅務(wù)稽查
老師你好,環(huán)保行業(yè)一般納稅人增值稅可以享受1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本多結(jié)算了
你好 可以這樣來做 到時你把這個以前年度損益調(diào)整科目 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去
做相反的分錄時,是不是主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整代替?
你好 嗯是的 用以前年度損益調(diào)整替代就行了