借其他應(yīng)付款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,
老師。去年銷(xiāo)售了一筆商品,當(dāng)時(shí)未開(kāi)票,做賬,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款,今年又給開(kāi)票了,我這怎么做賬?
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時(shí),借:銀行存款貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實(shí)際付款時(shí),借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款又怎么沖銷(xiāo)呢
老師,我上月付了一筆材料款,當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)票,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。然后暫估了成本,借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款。這個(gè)月發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,我要怎么沖一下
老師,去年支付的一筆貨款,做的借應(yīng)付賬款5銀行存款5,當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,又做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5,今年收到發(fā)票了,應(yīng)該怎么做賬?
老師,去年應(yīng)付賬款,對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)做了一筆借應(yīng)付賬款-A公司貸銀行存款,之后這筆材料款全部用了,就又做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,現(xiàn)在這張發(fā)票回來(lái)了(發(fā)票日期是今年的),這筆費(fèi)用匯算清繳填寫(xiě)扣除類(lèi)其他項(xiàng)賬載金額的時(shí)候需要填寫(xiě)進(jìn)去嗎
現(xiàn)有現(xiàn)金+貨+應(yīng)收賬款+應(yīng)付賬款=投資款+貨款+利潤(rùn)成立嗎
、2×24年6月17日,甲公司銷(xiāo)售A、B、C三種商品 請(qǐng)教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷(xiāo)售合同,售價(jià)總額1000萬(wàn)元。已知,如果單獨(dú)銷(xiāo)售A、B、C三種商品,其價(jià)格分別為200萬(wàn)元、300萬(wàn)元、500萬(wàn)元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷(xiāo)售B、C產(chǎn)品,組合價(jià)為600萬(wàn)元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬(wàn)元的價(jià)格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格為( )萬(wàn)元。
老師,核定的85000,是含稅還是不含稅的呢?
老師,你好,我們是電商企業(yè),平臺(tái)會(huì)因?yàn)槭酆罅P款,這個(gè)罰款對(duì)方也沒(méi)給我們開(kāi)票,開(kāi)了電子收據(jù),我走到營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)是不是得在匯算清繳得時(shí)候調(diào)增?
公司購(gòu)入空調(diào)屬于管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)?
老師,那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費(fèi)用工資,現(xiàn)在25年4月要改到其他應(yīng)收款,但是稅務(wù)那塊2月應(yīng)該已經(jīng)按當(dāng)時(shí)的費(fèi)用申報(bào)過(guò)了,而且3月出了季報(bào),這種情況下我4月調(diào)整改正可以直接借:管理費(fèi)用工資2000,貸:其他應(yīng)收款2000嗎
公司買(mǎi)的新能源汽車(chē),免征購(gòu)置稅了,還能抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師是一般納稅人,有銷(xiāo)項(xiàng),以前帳上還留底了很多進(jìn)項(xiàng),月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
請(qǐng)問(wèn)每月應(yīng)發(fā)收入35000元,社保打個(gè)比方個(gè)人部分是3000,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)第二個(gè)月的個(gè)稅怎樣計(jì)算?
資產(chǎn)負(fù)債率怎么計(jì)算呢?
要調(diào)整去年的企業(yè)所得稅嗎?
還有庫(kù)存需要調(diào)整嗎?
之前銷(xiāo)售,正規(guī)是需要做借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 應(yīng)交增值稅,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存商品,但是這樣需要去改之前增值稅申報(bào)表和對(duì)應(yīng)企業(yè)所得稅申報(bào)表,那這個(gè)代價(jià)太大了,會(huì)有滯納金和罰款這個(gè) ,實(shí)務(wù)中私戶不這么處理,幾時(shí)開(kāi)發(fā)票幾時(shí)做收入幾時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,
主要是去年這次款進(jìn)的公戶,不知道有影響嗎?老師
金額3.9萬(wàn)元
正規(guī)處理我上面說(shuō)了,不正規(guī)處理也說(shuō)了,看你們自己,這個(gè)要是做今年,對(duì)應(yīng)這個(gè)銷(xiāo)售單最好是改這個(gè)月開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,要不后續(xù)稽查也有滯納金和罰款這個(gè),
你要是做以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)該19年匯算清繳表和增值稅申報(bào)表,