賬戶是負(fù)數(shù)不對的,你是不是有利息 1、向證券期貨經(jīng)紀(jì)公司申請開立買賣賬戶,按存入的資金,借方記“其他貨幣資金”科目,貸方記“銀行存款”科目。 2、企業(yè)取得衍生工具時(shí),按公允價(jià)值,借方記入“衍生工具”科目,按照發(fā)生的交易費(fèi)用,借方記“投資收益”科目,按實(shí)際支付的金額,貸方記“其他貨幣資金”科目。 3、資產(chǎn)負(fù)債表日,衍生工具的公允價(jià)值高于賬面余額的差額,借方記“衍生工具”科目,貸方記“公允價(jià)值變動(dòng)損益”科目;相反公允價(jià)值低于其賬面余額的差額,就做相反的會(huì)計(jì)分錄。 4、衍生工具終止確認(rèn)時(shí),應(yīng)對比按照“交易性金融資產(chǎn)”、“交易性金融負(fù)債”等科目的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
老師你好,我想問問期貨結(jié)算怎么做賬?下面是我做的,老師看下對不對,第一張是6月份第一筆,第二張是7月份的,我覺得7月做的不對,銀行存款期貨賬戶變負(fù)數(shù)了
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),只對外銷售,因?qū)Ψ较雀?0%貨款也就是6月份匯4.5萬美元給我們,會(huì)計(jì)這邊記賬是按照6月份初的第一個(gè)工作日匯率中間折算價(jià)是6.7790 1. 借:銀行存款-美元賬號(hào) 305055 貸: 預(yù)收賬款305055 元 。然后2.去銀行結(jié)匯做的分錄, 借:銀行存款-人民幣 304055 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 1000 貸:銀行存款-美元賬號(hào)305055. 然后美元總訂單金額是15萬美元 ,對方7月份匯剩下的余額過來10.5萬美元,此時(shí)7月份的第一個(gè)工作日匯率是7.0100, 會(huì)計(jì)記賬 1.借:銀行存款-美元賬號(hào) 736050 貸:預(yù)收賬款 736050 元 再去結(jié)匯,跟上面結(jié)匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份,也是按照6月份第一個(gè)工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問是:收入的預(yù)收賬款跟客戶匯過來的預(yù)收賬款金額不一致沒平,該怎么操作?
老師我想問一下,我四月份對公轉(zhuǎn)了一筆貨款當(dāng)時(shí)沒有開票,五月份也轉(zhuǎn)了一筆貨款,兩個(gè)月的貨款發(fā)票是在五月份開在一張發(fā)票上的,我四月份如何做賬呢?是增值稅專用發(fā)票
老師,我們是做學(xué)校牛奶配送的個(gè)體戶,第二季度和第四季度是旺季,營業(yè)額超過核定的季度9萬了。我想問一下,如果采用分期收款的銷售協(xié)議結(jié)算方式,第一季度收3月的款,第二季度收4月、5月的款,6月份的留到7月放假了對賬收款,這樣6月的營業(yè)額個(gè)稅納稅義務(wù)就能分到7月份來了嗎?實(shí)際發(fā)貨是3月、4月、5月、6月,合同約定分期收款時(shí)間是3月、5月、7月三次。
老師我想問一下 我們21年上交了一筆利潤 交給總公司20萬 然后現(xiàn)在我1月的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對了怎么辦第一張是21年12月的報(bào)表,第二張是我們上交利潤做的賬 第三張是1月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 我們是小規(guī)模納稅人 請問賬對嗎 然后我的報(bào)表對嗎
老師,一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
怎么判斷是否應(yīng)該放棄現(xiàn)金折扣呢,這個(gè)比例一般是和哪個(gè)比例比較呢?是和銀行借款利率比較嗎?一直分不清楚呢,可以舉個(gè)例子說一下嗎
老師,公司新成立,里面還沒有加入員工,怎么報(bào)個(gè)稅呢
以前年度損益調(diào)整和未分配利潤怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我填所有者權(quán)益戀動(dòng)表,第7行,綜合收益總額是填當(dāng)年的未分配利潤嗎,當(dāng)年有打?qū)嵤召Y本是填第9行,所有者投入普通股嗎?謝謝
給員工計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候,稅前工資-五險(xiǎn)一金(個(gè)人部分)-5000)×適用稅率-速算扣除數(shù) 這個(gè)時(shí)候需要考慮員工的六大專項(xiàng)扣除嗎(子女教育,繼續(xù)教育那些?????,工資按月計(jì)算發(fā)放
第一季度,季報(bào)的話,本期數(shù)1~3月數(shù)據(jù),本年也是1~3月數(shù)據(jù),2季度,本期是4~6數(shù)據(jù),本年是1~6數(shù)據(jù)吧
老師:請問我公司準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè),讓從今年開始?xì)w集研發(fā)費(fèi)用,請問這樣的費(fèi)用我應(yīng)該怎么記賬?分錄怎么做?
員工從公司借款100來萬,員工沒辦法用發(fā)票來抵,請問走實(shí)交資本可以嗎?懂得老師回復(fù)謝謝
你好 我們是做室內(nèi)設(shè)計(jì)施工的,假如我12月收到客戶工程款5萬 施工成本票10萬 我可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)施工成本嗎 就是前期結(jié)轉(zhuǎn)多 后期結(jié)轉(zhuǎn)少點(diǎn)