你好同學,你可以在網上登錄電子稅務局 也可以去大廳里打
老師,有一公司從2019年12月一般納稅人轉為小規模納稅人,但是始終沒有變更納稅期限,還是月報增值稅及附加稅、印花稅,現在想變為季報,稅務局說讓在電子稅務局打印轉登記表,請問在哪打印呢我們是河北省石家莊的
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規模納稅人,但現在老板接了一筆業務,對方要我們公司開增值稅發票才能入帳,而我們是小規模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發票開出,而沒有購入的增值稅發票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
請教一下,我們企業本月申請從小規模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現在電子稅務局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導致的,可是我們申請變為一般納稅人已經過了征期了,沒辦法申報呀,現在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師好,我們公司是今年8月份成立的,成立時是小規模納稅人,自10月份起網上申請成為了一般納稅人,公司目前為止還沒有正式營業,三季度是零申報。在電子稅務局中,納稅人資格已經顯示是一般納稅人了,但稅費種認定信息里面,增值稅及附加稅的申報期限還是按季,而且現在也無法申報10月份的,這是怎么回事?
老師 ,好。資源辦讓我們開了一個代征戶,讓先往里面存錢,然后拉一車碎石,當時他們就先把增值稅,附加稅,資源稅,服務費,的數扣。他們系統是3%,但是,我們是一般納稅人,稅率是13%,每月是我們申報完了,把銀行端哪個圖截個他們,我想知道,他們已經扣3%的稅了,我們申報的13%哪10怎么整,這些單子在哪打印,他們按13%扣稅,完稅證明可以在稅務局打印出來,就是銀行哪個單子不知道在哪打印?還有,他們現扣的3%的增值稅,我們怎么做賬
老師,您好我們公司租賃了其他公司的生產經營許可證發生的費用,我們要放在哪個會計科目
老師,ETC費用1200元,怎么做憑證
股權轉讓,注冊資本1千萬,轉讓方占股1%,以10萬元價格轉讓1%股權,凈資產14291273.63元,可以以10萬元轉讓嗎?
公司要變更法人和股權轉讓,未分配利潤為負數,但有盈余公積,那盈余公積要怎么處理?
老師這個認繳時間到了怎么處理呀,
老師工商年報里面企業稅費繳納里面個人所得稅是填寫每個月個稅申報表里面計算得出個人所得稅扣繳金額嗎
老師好,請問民間非盈利組織開兩個類型的票,一種是財政局領取的財政收據,開票內容是,會費,一種是稅局領取的增值稅發票,在申報所得稅時,營業收入是兩個之和是嗎?然后不征稅收入是開的那種財政收據,還是開出的財政收據金額填在免稅收入里,
老師,咨詢您一個業務。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元,這個現流表填到哪里呢? 然后我們又從證券賬戶轉12元到銀行賬戶,這個現流表填到哪里呢?
已經認證的進項稅額,比如福利費我做了借:管理費用-福利費,進項稅額,貸其他應付款,然后轉出進項是借管理費用-福利費,貸進項稅額轉出。還是做借進項稅額轉出,貸進項稅額
請教,關于應交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅(這個個稅是自己測算,沒有通過個稅申報端測算的) 2021年底發現多計提了1180,并退還給個人1180元, 退還的科目是這樣做的 借方:應交稅金-個稅 1180 貸方:銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對,請指正
在電子稅務局里那個地方打印啊,找不到啊
你好同學,建議你去大廳里同學。
去大廳找誰都帶什么證件呢
一般是帶上單位的公章和執照就好了,柜臺上直接說辦這個事