你好,是的,您的申報(bào)正確
請問稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元是全額抵扣對嗎?我本期需要抵扣的,這樣申報(bào)對嗎?
請問稅控盤維護(hù)費(fèi)280元是全額抵扣的,分錄要怎么做?
老師,請問小規(guī)模每年繳納280的稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi),計(jì)入會計(jì)什么科目,可以全額抵扣嗎。
稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi),280元可以全額抵扣稅額對嗎?需要認(rèn)證嗎?還是申報(bào)時直接抵扣就行?
老師,請問,航信的每年技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元可以全額抵扣增值稅嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個怎么做賬
還需要在其他地方申報(bào)嗎?只要申報(bào)這一個就能抵扣?
你好,(一)增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)附列資料(四)》第1欄“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”及《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”當(dāng)中。填寫這兩個欄次即可