你好 開了1%的專票的嗎
老師,茶葉的稅率開了1%,是不是就不屬于農產品收購發票類了呢?
老師好:公司經營范圍如下: 1.分裝的“代用茶" ;開 【茶制品】 可以嗎? 如果不可是開什么稅收名稱呢? 2.可以購進茶葉,然后直接開票銷售【茶葉】嗎?
煙葉的增值稅稅率是13%嗎?還是屬于農產品9%?收購煙葉的收購發票金額包不包含補貼?
廣進公司是增值稅一般納稅人,6月購進一批茶青用于生產茶葉和加工藥茶和茶飲料。農產品收購發票上注明的買價為500萬元。上述購進的茶青大約60%用于生產茶葉,40%用于加工藥茶和茶飲料。假設當月茶葉不含稅銷售額為350萬元,藥茶和茶飲料的不含稅銷售額為450萬元。廣進公司對于購進的茶青有兩種處理方式:方案一:未分別核算用于生產茶葉和藥茶茶飲料的茶青進項稅額。方案二:分別核算用于生產茶葉和藥茶茶飲料的茶青進項稅額。要求:請計算兩個方案的應納增值稅,并進行納稅籌劃分析。(茶葉的增值稅稅率是9%;藥茶茶飲料增值稅稅率是13%)
老師,您好!請問茶葉是鳳凰茶,是不是開發票時候就只用選茶葉就可以了。然后個體戶免增值稅,是不是單價就含稅金額和不含稅金額一樣呢?謝謝!
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
是開的1%的普票
那你的增值稅不能抵扣的
如果是免稅的就可以是嗎?
老師還在嗎?
你好 是的 免稅的普票的可以抵扣