你好,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
老師,我問下,我們有個項目掛靠了外單位,現(xiàn)在需要我們先去項目所在稅務(wù)局繳稅,但是完稅憑證是掛靠單位的,那我們這筆帳要怎么處理呢
我們公司是一個工程公司 ,別的公司掛靠我們 然后項目在外地 要通過外地稅務(wù)局辦理外管證預(yù)交3個點的稅 ,掛靠方負責交稅金 , 是現(xiàn)場刷卡的那種 。然后拿完稅證明去我們公司稅務(wù)局去開票 并且現(xiàn)場繳稅 這筆開票收入也咋做賬我該怎么做賬
想請教一下老師,掛靠項目的企業(yè)所得稅我要先掛靠單位的工程款,掛靠方的項目利潤是100萬以下,但是如果我被掛靠單位今年所有項目的利潤到年底的超過了100萬甚至是有可能所有項目跨年在12月開了銷項票發(fā)票成本票還沒有收到,這樣虛增的利潤可能會超300萬,那現(xiàn)在這個單個的掛靠方的所得稅點我是按多少比例扣工程款呢?
我們單位是小規(guī)模納稅人(3%)現(xiàn)在承包了一個項目,對方要9%的稅票,因為我們是3%,所以掛靠到了建筑公司(9%),我想問的是,我們給被掛靠方付那些費用呢?需要給他們開成本票嗎?
你好老師,我們公司掛靠別人單位中了一個標,但是現(xiàn)在需要購買材料,掛靠單位不愿墊付,這筆材料款我們是必須只能轉(zhuǎn)給掛靠單位是嗎?由掛靠單位付款的話發(fā)票是開給掛靠單位,請問這個要怎么操作才能合規(guī)沒有風險呢?
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉(zhuǎn)正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現(xiàn)在想3天急辭,我應(yīng)該如何維護自己?
老師,這個經(jīng)營范圍能開發(fā)票,*信息技術(shù)服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù),和*現(xiàn)代服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)嗎
p企業(yè)培訓(xùn)費沒有發(fā)票匯算清繳填在哪一項調(diào)增?
老師,月子中心可以參考那個實操的賬套
原材料和庫存商品有啥區(qū)別,我這個軟件入庫就變成庫存商品了,領(lǐng)用出庫她也是庫存商品
老師您好,請問1月的工資,2月發(fā)放,那幾月申報1月的個稅呢?
企業(yè)所得稅匯算時主表中研發(fā)費用提取不到,該怎么解決
個體工商戶給公司開勞務(wù)發(fā)票需要公司給他代扣代繳個稅嗎?
稅務(wù)局長科長來公司到訪,要提一點不痛不癢的問題,提點什么問題比較好
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個戶名,我獨立做賬,發(fā)票是給我開的,我需要做增值稅進項轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄
這錢不是應(yīng)該我們承擔嗎,實際上是我們的項目,不能做其他應(yīng)收吧
你不是都掛靠了嗎?稅票是掛靠單位的名稱吧
對,稅票開他們的,意思是現(xiàn)在還是他們承擔這個稅款,至于最后到底歸誰可以結(jié)算的時候一起處理是嗎
對,我的意思是這樣,但還要看你們約定,因為這個業(yè)務(wù)他們也要有稅費反映的
好的,我再問問他們,然后再問一下就是我們今年成本很多,開票不多,這個收入成本需不需要配比,我要留一部分成本到明年入賬嗎,還是就按實際來?
,就按照實際來就可以的。
好,謝謝您
不客氣,祝您學習愉快!