您好 付款的時候 借:其他應付款(預付賬款) 貸:銀行存款 租金按月攤銷寫分錄 借:管理費用 貸:其他應付款(預付賬款)
老師:我們公司的房屋租賃合同是一年一簽的,不能放長期待攤費用,發票簽合同的時候就開了,錢也付了,實操課程中講放在預付賬款或者其他應付款分攤,具體分錄給一下,有點兒懵
公司22年1月的時候,預付的一年的倉庫租賃及場地分攤費,合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應付款 12萬,貸:銀行存款 12萬,之后也是在1月收到一年的房租發票,借:長期待攤費用 12萬 貸:其他應付款 12萬,然后從2月開始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費用 1萬,貸:長期待攤費用 1萬。 這是之前會計做的,我想問下這樣做對嗎?
老師 請問一下 我們租的廠房簽了3年的合同 但是我們付款只付了半年的錢 入賬科目我應該選預付賬款還是長期待攤費用還是制造費用 。 2.還有買的生產用的設備我沒有收到發票 但是我已經付款了 應該選擇預付賬款還是固定資產 3.還有在籌期間添加的設備跟辦公用的家具那些 我應該選擇固定資產還是管理費用
老師。我這里一般納稅人,我們現在向個人支付了水管安裝費,沒有全額支付等于預付部分款項,后期他提供發票可能會讓向他出售材料的個體戶或者公司給我們出具材料費發票。然后機械租賃和人工也是答應要開的,找的不知哪個公司,但這還沒收到任何發票。我現在放到預付賬款里面是不是不對。預付賬款應該是公司對公司不能是個人??
老師您好,我是一般納稅人工程監理公司,我們公司有好幾個人是按年付監理總監費的,也就是一次性在年初給8萬,做到其他應收款,然后按簽訂的合同2年平攤,做成工資表的形式,沖其他應收款,這樣就是在這些人合同終止的時候應該是平攤萬賬是平的,但是實際我的賬上我發現這部分人其他應收款不平,有的借方有余額,有的貸方有余額,老師我現在需要將這些人的余額調平,現在應該怎么做呢,就是這些人也已經離職了,我一直也不能在賬上就這么掛著
會所買一個乒乓球桌,這個怎么記賬,供顧客玩
老師這個稅金老師給我算下吧。一會給您五星好評
請問老師,固定資產卡片金額和報表余額不一致怎么處理。前期會計做的手工賬好亂。
老師您看下咋算的?一會給您五星好評
老師這幾個數咋算的?一會給您五星好評
如果股東轉錢進來,可以證明這個錢用于公司經營,以后就可以轉成實收資本嗎?
你好老師,公司注冊完想去開公戶,老板又想變更營業地址 能不能先辦了公戶,做了稅務登記再進行經營地址變更,這樣有沒有啥影響?
生產員工包含班長和質量基礎員工歸位直接費用,除了這些其余部門和生產經理,質量經理都是間接費用嗎?
老師 麻煩講一下優先股和永續債是什么意思
老師,請問企業要開 一、市場信息調研費 二、會議費 三、推廣服務費 這三類發票 營業執照按這個內容: 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;市場營銷策劃;會議及展覽服務; 看能不能開出來?
收到發票怎么入賬
借:管理費用 按月攤銷金額 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 發票上稅額 貸:其他應付款(預付賬款) 然后每個月寫攤銷的分錄
也就是說,我收到的是全年的發票,但是當月入賬的僅僅是攤銷的金額,我能年底一次攤銷完嗎
不按月分攤行不行?
應該按月攤銷入賬 不一次性攤銷完
那如果說,發票不是提前開的,而是年底才開過來,又怎么處理呢?
先暫估租金入賬 然后收到發票沖銷暫估
科目寫,管理費用-暫估?
借:管理費用-租金 貸:其他應付款(預付賬款)-暫估