這里的3指的是你之前預繳納的增值稅 (218/1.09-50)×2%
老師你好我想問一下這道綜合題 這一小問 答案中減的3是什么呀 沒看明白
老師你好 我想問一下 圖中這個小問答案減的3是減的哪個3呀
老師您好,我想問一下為啥計算業務3的消費稅答案乘了個90%呀
你好老師我想問一下第五題的答案怎么算,(3)中生產產品領用的計劃成本30用不用算成實際成本在減出去
老師好 請問圖中(3)的應分配融資收益和應收本金減少額都是怎么算出來的呢(答案在第二張圖)
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求