你好,可以,是可以的;
老師好!收到貨款10萬,退款6萬,開具發票4萬,可以一筆分錄借銀行存款4萬,貸主營業務收入及稅金么?
老師你好,請問從2022年,4月開普票免稅的,請問做賬借:銀行存款,10萬 貸 主營業務收入 10萬對嗎?
銷售10萬元貨物出去,只收到5萬元 借:銀行存款 5萬 應收賬款 5萬 貸:主營業務收入 10萬 這樣做分錄可以嗎?
制造業,借:生產成本,貸:原材料10萬,應付職工薪酬5萬,制造費用4萬 完工后,借:庫存商品19萬,貸:生產成本19萬 收到貨款,借:銀行存款30萬,貸:主營業務收入30萬, 結轉,借:主營業務成本:19萬,貸:庫存商品19萬,老師我做的分錄對嗎
我22年一筆應收賬款140萬收入,增值稅4萬。 ?23年開票沖紅處理了。 ?? ?借:主營業務收入136萬 ?應交稅費-應交增值稅(已交稅費)4萬 ?貸:應收賬款140萬 ? ?那我退稅后 借:銀行存款4萬 貸:什么科目 ?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?