同學(xué)你好,勞務(wù)發(fā)票專票可以抵扣
勞務(wù)派遣公司開來的勞務(wù)發(fā)票,專票可以抵扣嗎?
老師,勞務(wù)派遣簡易計稅安5%開的專票,對方可以抵扣嗎 勞務(wù)派遣一般計稅小規(guī)模可以開1%的發(fā)票嗎
勞務(wù)派遣公司開的增值稅勞務(wù)專票可以抵扣嗎
勞務(wù)派遣公司開的增值稅勞務(wù)專票可以抵扣嗎開票門內(nèi)容是勞務(wù)費工資款,可以抵扣嗎
收到勞務(wù)派遣公司開的專用發(fā)票差額5%的勞務(wù)費,可以抵扣進(jìn)項嗎?
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產(chǎn)的甲產(chǎn)品,需要經(jīng)歷三道工序。2023年6月份,甲產(chǎn)品的相關(guān)資料如下:(1)月初無期初在產(chǎn)品,本月發(fā)生的生產(chǎn)費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產(chǎn)品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產(chǎn)開始時一次性投入,第二、第三工序在生產(chǎn)過程中均衡投料。(3)甲產(chǎn)品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產(chǎn)品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產(chǎn)品800件。(5)月末在產(chǎn)品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設(shè)“生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品”的明細(xì)分類賬,并將本月發(fā)生的生產(chǎn)費用登記在該明細(xì)賬戶中。(2)計算月末在產(chǎn)品材料費用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品材料費用的約當(dāng)總產(chǎn)量,并據(jù)以分配材料費用,計算出月末在產(chǎn)品和本月完工產(chǎn)品的原材料費用。(3)計算月末在產(chǎn)品其他費用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品其他費用的
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因為之前沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,小規(guī)模第一季度專票沖紅121226.64,普票開58萬,增值稅申報跳出顯示銷售額填報異常需要點強制執(zhí)行才能申報,真實的直接點沒事吧?
老師,印花稅的計稅依據(jù)是看購進(jìn)合同的簽訂日期還是付款日期還是開票日期
老師,一直0申報的公司,注銷后也會有完稅證明嗎?在電子稅務(wù)局開具
小規(guī)模,月初采購貨物,暫估3萬元,借庫存商品3萬,貸應(yīng)付賬款-暫估3萬,月末這批貨全部發(fā)出去了,月末是不是可以計,借主營業(yè)務(wù)成本3萬 貸庫存商品3萬,等到發(fā)票回來了,再把這2個分錄沖掉,重新按照發(fā)票金額寫分錄,這樣操作對嗎
一般這個開票名稱寫什么
勞務(wù)派遣服務(wù),同學(xué)你好
外包服務(wù)費 ,可以嗎?我收了這個開票名稱
可以,在稅收大類上沒有明顯異常的,這個目前是個模糊概念。