你好,小規模不能退稅的
我們是小規模 現在有出口可以免稅,但實際沒有進出口權,是委托外貿公司辦理的,請問應該怎樣入賬呢?
請問老師,我公司為小規模,委托貿易公司幫我們出口一批呼吸機,那邊委托公司怎么說我們有筆退稅沒有退呢?我們牽扯退稅的問題嗎
請問老師:我公司委托外貿公司出口貨物,我們公司沒有出口資質,我們能出口退稅嗎?
請問下各位老師出口收匯的問題,客戶能否委托其他公司付匯給我們公司,開具相關的委托證明,我們再以此來辦理出口退稅,客戶把錢匯到受委托公司,受委托公司再把錢匯進我們公司,如果可以,委抵證明又要怎么開比較好,是國外客戶。
請問一下老師,我們公司在海關那邊,有一筆出口未退稅,該怎么處理?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是不是小規模就沒有退稅一說,只有免稅是吧
是的,你的理解是正確的
明白了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝