借預付貸銀行存款 按月分攤借管理費用,開辦費貸預付。
請問,我們1月份租入廠房,1月一次性支付一年場地租金及押金,到現在未取得發票且目前還在籌建期,支付時會計分錄怎么做?籌建期要每月分攤嗎?分錄怎么做了?
一般納銳人和個人簽訂汽車租賃合同,約定每月支付一次租金,合同從3月份開始簽訂,由于個人前期未按期到稅務局代開發票,11月份的時候一次性在稅務局代開了從2020年3月-2021年12月的租賃發票,發票已收到,該怎么寫會計分錄?
請問老師,我們有一筆2023年第四季度的物業費未付,當時在籌建期,2024年一月才入的賬計入了長期待攤費用,現在發現實際結算要比之前做的分錄金額少,現在要怎么做賬?
請問老師,我們有一筆2023年第四季度的物業費未付,當時在籌建期,2024年一月才入的賬計入了長期待攤費用,現在發現實際結算要比之前做的分錄金額少,現在要怎么做賬? 當時分錄 借 長期待攤費用 31500 貸 應付賬款 31500
我們是一家客棧,房租兩年付一次,租期是2023.2-2025.1,一共24個月,兩年的租金388000元,房租在這個月之前沒有入賬過,現在做7月的賬,老板把租房合同和轉賬記錄給我要求把房租入賬,分攤期限是24個月,每月攤銷16166.67元,分攤表上算出來截止2024年6月的累計攤銷274833.33元,剩余攤銷113166.67元,本月實際攤銷16166.67元,,請問會計憑證的分錄要怎么寫
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
老師您好,當時1月時做到借:長期待攤費用—開辦費,貸:其他應付款-股東。現在8月份了,之前沒有分攤過,請問怎么補這個分攤了?
借管理費用貸長期待攤費用 金額是1-8月份合計
老師我們有個老會計說籌建期不做費用,所有支出全進長期待攤費用中。分攤這個分錄,是必須每月分攤嗎?能待營業期當月在轉分攤嗎?
你應該按月做長期待攤費用 借預付貸其他應付款 借長期待攤費用貸預付
哎呀,怎么辦老師那現在能改嗎?最先的支付分錄,我都寫錯了。怎么補救過來?我之前支付就直接記到了長期待攤費用,每個月也沒有分攤。老師幫幫我吧
你好 可以沖你之前的分錄然后寫我的這兩個就可以
就是現在做一個我之前支付相反的分錄對嗎?現在8月了,比如租金12萬,我再做借預付12貸其他應付款12 借長期待攤費用8貸預付8。對嗎?
你好 是的 是的是這么做
老師,還請教一下。我們籌建期租入廠房改擴建,這個改擴建費用是入在建工程還是長期待攤費用了?這個支出金額大概200萬,是營業后一次性轉入管理費用,后按5年每月分攤費用對嗎?
自己的房屋嗎 還是租賃的
對的租的。
做長期待攤費用開辦費 營業期開始分攤 最低三年