您好 不勾選認(rèn)證 等有銷項(xiàng)的時候勾選認(rèn)證
如果本月只有進(jìn)項(xiàng)稅額沒有銷項(xiàng)稅額,那我勾選認(rèn)證好還是不勾選認(rèn)證好呢?
老師,比方說我這期申報銷項(xiàng)稅額是8000元,進(jìn)項(xiàng)之前7月份,8月份都沒有勾選認(rèn)證,我今天都勾選認(rèn)證有8500,我是可以全部勾選認(rèn)證完,還是留一部分下次勾選,
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額什么情況下使用呢,假如說,我這月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),發(fā)票認(rèn)證我也勾選了,怎么做賬呢
老師,我賬上目前只有應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額。沒得銷項(xiàng)稅額,這樣還需要勾選認(rèn)證嗎?勾選認(rèn)證后科目要調(diào)整嗎?
老師好!我們這個月剛轉(zhuǎn)般納稅人,但是今年估計都沒有銷售收入。請問我專票的進(jìn)項(xiàng)是勾選認(rèn)證入進(jìn)項(xiàng)稅額呢還是不勾選進(jìn)"待認(rèn)證稅額"?
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
那我成本照入賬嗎?然借:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是怎么處理?
成本照入賬 然后借:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
如果我的進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬,而銷項(xiàng)稅額是20萬,那么只抵稅20萬,那么剩有80萬的進(jìn)項(xiàng)稅額沒抵扣,如果留抵,那么怎么樣進(jìn)行賬務(wù)處理?
留抵的話 不需要單獨(dú)做賬務(wù)處理 在增值稅申報表體現(xiàn)就好了
那我這個留抵是要本月勾選認(rèn)證的吧?
可以本月認(rèn)證 也可以等后面有銷項(xiàng)的時候認(rèn)證