那你們是以公司名義買的哦,是不是做在公司賬上了
各位老師好,請問法人在17年底自己出錢以公司名義買的車,現在他賣給二手車市場,賣出的價格比折舊后的價格高出好多(19萬多點),現在該怎么入賬和交稅呢?畢竟是法人自己出錢的,當時也做賬也沒說是公司借法人錢買的,麻煩老師了,謝謝哈
老師們,我在一家家族企業工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務行業,我這半年時間里已經把這公司內部存在的問題都提出來并寫出了財務管理制度,但問題是這個公司現在租的是個人住宅樓,所以財務部與結算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務總監是老板的親侄子,卻是一個非會計專業的人,而且他不止監管財務部結算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負責與掛靠我公司的那30幾個人的結算,這么多年公司已經換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務總監上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內部人員預支出去的錢無人及時要票,累計現在近600多萬的預支款,好多都聯系不上,既要不來錢也要不了發票,于是他就找外掛人員或者自己內部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務局代開發票,公司承擔稅金,讓后把錢轉給這些人再讓他們轉到出納那邊就是所謂的內賬
鐘存老師好!目前我在公司遇到一個難題,就是公司前身是搞錳業的,在市里開發房地產,2007年成立掛牌房地產公司,而房地產總公司在縣城,分公司在市里,成立時前前法人由于一直開發不起來,在2020年與前法人在合同上簽訂協議,受讓方前法人買斷買讓方前前法人成立的公司股權5000萬,因此公司法人2020年4月變更為前法人,前法人由于并不是一次付清5000萬,總公司就一直沒有將公章、財務章交到前法人手中。而前法人在任職期間就私自刻公章、財務章使用,在他任職期間也沒有出納、會計做賬,一直自己來支付費用,包括辦理分公司賬戶,公司從成立至今賬務一直非常不完善,而且現在籌資籌建期,公司一直虧損,而前法人因沒有錢支付拆遷戶過渡費無力支撐,在2021年4月又將營業執照變更現法人接手。法人向總公司要20萬承諾在7月15日支付拆遷戶過渡費,總公司的會計到分公司后要求看合同協議和各種憑證整理,意思一直半回弄不完,如需急付過渡費,可以將錢打到分公司先支付,現老板就要求出納在建行另行開分公司賬號,將前法人之前個人在銀行開戶分公司賬戶不用了,可出納去銀行開賬戶時,分公司前法人名字還沒變更現法人,所以開不了建行賬
老師們,我們會計整天給老板算錢,卻不懂為自己個人算好賬,17年在蘭州非市區買的二手房,80平米,56完,連本帶息總計70多萬,分期20多年,月供2千多,今年孩子7歲,我們兩個都是沒存款結婚的,雙方都無父母幫忙,連孩子都沒帶人帶的,房子也剛好還貸7年,當初首付和裝修都借錢買的,只有一個人上班,工資還不高,以前貸款利率4.9%,后來降到4.3%.,但對我們來說并沒減輕利息壓力,現在我想把房子賣掉可能拋出還貸的能足后留下不到10萬元,我在孩子小學附近租2室一廳的房子800元每月,而小學附近都是沒舊樓,有的房子拋售價28萬元,請問老師我們是否現在賣掉房子租住呢?
你好老師,我們現在有個問題就是公司老板娘名下的特斯拉已經買了五年了, 買的時候是46萬 ,現在準備過戶到老板(法人)名下 ,過幾個月法人又準備以35萬左右轉到公司名下 ,最后會以15萬左右賣出去,老板說中間這20萬的差價要算做公司的虧損 ,請問這一進一出的價格是要第三方評估 還是說怎么能自己定價 ,另外在這幾個環節當中都要交些什么稅 呢
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
是的,之前就入賬了,現在法人不問就自己賣了
因公司經營不好,等著這筆錢還債務
那你們做固定資產清理就可以了
那做固定資產清理,也是需要繳納稅的,是嗎
是的,要交增值稅的
好噠,謝謝老師哈
滿意請給五星好評,謝謝