在計算履約進度的時候,由于這個300是一次購進,所以要把這個300剔除確認履約 進度, 但是這個300的購買支出已經發生,同時也可收回對價,這個300是要計入當期收入的。所以要加進來 的
鄒老師,這個題中我不明白的是計算營業收入的時候為什么最后還要+300?
老師關于那個殘值跟稅法的殘值,我明白,但是我不知道是加還是減,最后算殘值收入的時候
這個題目答案是303.,我明白。但為什么不是300+120呢,當120萬補助下來的時候,就確認了遞延收益啊,那也算是收益啊
老師,你看一下這個題目,答案的最后就是算著60件可變現凈值的時候。你說1.7減去稅費0.1,這個我明白,為什么還要把0.5也減去呢?
老師這個大題中第4小題我不太明白,2022年的租金收入為什么不計入營業利潤里呢?2022.6.30日常不也應該收租金么??應該增加一個其他業務收入呀?
私戶轉賬過來需要開發票怎么辦
老師,個體稅務局核定的月應納稅額是3萬,開票比較少,超不過3萬,但是收入超過10萬了,這個怎么報增值稅啊
一般內賬怎么做,內賬和外賬的區別
老師好,單位的車個人給交了保險了,發票開的個人的名字,能不能在單位報銷入賬了?
老師,題目中看不出來已知條件有2%的現金折扣呀,題目中2/20 N/30是什么意思
12月暫估掛賬了一筆四害消殺費用,3月份報銷了12月-1月的四害消殺費用但是我沒有沖銷12月的,現在4月咋處理
出口退稅,備注里面這個運費怎么謝
學校食堂預收學生2024年餐費,期末的時候退費有個娃算錯了,少退了1000元,那現在人家申請退費,這個賬務怎么處理
我干的活 有機械 有人工 我這邊開票 是開建筑服務勞務費呀 還是建筑服務工程服務合適呀
你好老師,異地項目辦理個稅申報一般是做代扣代繳薪金所得是吧?那么我這是核定征收個體戶沒超10萬每月,我可以0申報嗎?o申報如何申報信息采集采集誰的信息
就是說這個300即是電梯的成本,也是電梯的對價是嗎?因為題目里面說的電梯的毛利為0,合同收入-合同成本=0。所以計算出電梯的對價就是0,對嗎?
是的,也是屬于對價,理解正確的 這里30要計入收入,同時要計入成本處理的。
????請速度回復啊老師
這個題中,交易價格是270,設備單獨售價200,安裝服務單獨售價100,設備又是170購入的,這不是屬于要分攤合同折扣嗎?
按照我理解的,分攤合同折扣,那么設備的分攤到的交易價格就是170,安裝服務分攤到的交易價格就是100。我的理解哪里錯了?老師
這里就相當于是200的收入,170的成本 你這里設備和安裝是單獨計價的 和之前那個題目是不同的情況
這里相當于是兩個單項履約義務的
這個題跟之前那個沒關系。我不明白的點是:合同里面承諾的商品單獨售價之和高于交易價格,不是要分攤合同折扣的嗎?
為什么這個題不需要分攤合同折扣?
你這里分攤的前提是同一履約義務,你這里是2和單項履約義務,不分攤的