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6月份確認了收入,7月申報時報了未開票收入,這個月對方又要來補開,這樣會不會造成重復交稅? 我應該怎么處理?

2020-08-09 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-09 11:09

6月確認了收入,7月申報報了未開具發票的收入,這個月對方要求補開發票,不會造成重復交稅。7月開具發票,沖銷6月份的無票銷售收入,再按7月開發票的金額確認收入,在7月份,一正一負抵銷后,只交了6月無票銷售的增值稅。

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快賬用戶6273 追問 2020-08-09 11:13

八月份的申報這補開的票,怎么填好呢

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快賬用戶6273 追問 2020-08-09 11:13

八月份的申報這補開的票,怎么填好呢

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齊紅老師 解答 2020-08-09 11:14

如果是開的普通發票,就是將普通發票的價款、稅額,按稅率填寫增值稅附表一,在第3、4列填寫數據,對于沖銷的無票的收入,在同一行中,第5列、第6列填寫無票的銷售數據,負數填列。

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6月確認了收入,7月申報報了未開具發票的收入,這個月對方要求補開發票,不會造成重復交稅。7月開具發票,沖銷6月份的無票銷售收入,再按7月開發票的金額確認收入,在7月份,一正一負抵銷后,只交了6月無票銷售的增值稅。
2020-08-09
你好,紅沖你的無票收入就可以的。
2021-12-28
你好,未開具發票一欄填寫負數
2023-07-08
同學你好,進項發票已經認證勾選了嗎?如果沒有,那就把7月份更正,8月份在申報出口退稅
2023-09-05
你好,填未開票銷售就可以的
2021-07-07
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