6月確認了收入,7月申報報了未開具發票的收入,這個月對方要求補開發票,不會造成重復交稅。7月開具發票,沖銷6月份的無票銷售收入,再按7月開發票的金額確認收入,在7月份,一正一負抵銷后,只交了6月無票銷售的增值稅。
6月份確認了收入,7月申報時報了未開票收入,這個月對方又要來補開,這樣會不會造成重復交稅? 我應該怎么處理?
老師,我6月份確認了一筆收入,但是沒有開票,現在不確定對方需不需要開票,要等8月份才能確認,這種情況我報稅應該怎么處理呢
老師,晚上好!有一筆6月份的收入,已作無票收入了,但7月份客戶要求開發票,這樣就重復交稅了,請問老師這樣怎么處理會計分錄,我們是小規模納稅人
老師 公戶收到的款對方客戶是個人沒要票,我申報的時候報了無票收入。 在后來的月份他又要發票了,那我開給他又要申報一次收入。這不是重復了嗎 該怎么處理
8月份申報了未開票收入,11月份將未開票收入 已經開票。。。,,稅務申報的時候要怎么申報,會不會重復兩次交稅?還是說在申報表上把未開票收入填負數,可以填負數嗎?
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
八月份的申報這補開的票,怎么填好呢
八月份的申報這補開的票,怎么填好呢
如果是開的普通發票,就是將普通發票的價款、稅額,按稅率填寫增值稅附表一,在第3、4列填寫數據,對于沖銷的無票的收入,在同一行中,第5列、第6列填寫無票的銷售數據,負數填列。