是的,超過部分稅法不認(rèn)可就需要納稅調(diào)增
企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅額調(diào)增指的是當(dāng)年不得扣除的項目,也就是超過部分,比如:職工福利費(fèi)超過14%的部分納稅調(diào)增,對嗎?
老師你好,職工福利費(fèi)不超過工資薪金總額的14%,當(dāng)年不得扣除,意思就是看當(dāng)月管理費(fèi)用里邊的福利費(fèi)不得超過當(dāng)月職工薪酬下的工資的14%嗎,超過后就按照超過的部分來繳納的是什么稅呢,蒙了,老師麻煩舉個例子呢
你好老師,職工福利費(fèi)當(dāng)年超標(biāo)工資薪金14%的,當(dāng)年不得扣除,多出的部分需要納稅調(diào)增,但是14%以內(nèi)那部分就是扣除了,當(dāng)年不得扣除意思就是多出的部分哈
老師,福利費(fèi)不超過工資總額的14%是指實際上不能超出,還是可以超出、但是超出部分要調(diào)增企業(yè)所得稅啊
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整增加額中,職工福利費(fèi)不超過工資薪金總額14%的準(zhǔn)予扣除,這邊的工資薪金是應(yīng)付職工薪酬還是實際發(fā)的工資?
老師,去年的一張手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒有做賬里,我現(xiàn)在要做這個24年開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,我怎么做分錄呢
老師,我公司有一筆無法收回的貨款,計入營業(yè)外支出,匯算清繳時需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師您好!2024年開了一張發(fā)票2萬元忘記作廢了,業(yè)務(wù)也還沒發(fā)生,2024年也沒入賬,但申報增值稅了,現(xiàn)在想把這個增值稅退回來,怎么申報呢?
記賬憑證和賬簿不是得保管30年嗎?為什么書上寫著這題選10年
老師您好!如果從對公給法人個人銀行卡賺錢的話,除了工資以外,還可以怎樣轉(zhuǎn)?
匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填寫
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發(fā)票稅額確認(rèn)不是稅額確認(rèn)多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發(fā)票按1000的稅率算的,這樣按發(fā)票的稅額確認(rèn)稅費(fèi)不是確認(rèn)多了嗎
請問,一般納稅人賣掉已使用過的自用小轎車,怎么開票交稅,是不是可以簡易繳稅啊?
我們是直播公司主要唱歌跳舞娛樂公司,這種可以開文化服務(wù)文化服務(wù)費(fèi)嗎
老師好,旅游公司差額開票,請問如何開具?謝謝!