系統設置-申報管理-辦稅信息更新,下載
已經更新了辦稅信息還是不能申報 各位老師幫幫忙把7月份成功申報吧
老師,我剛來這家企業,建筑業,9月份開出普通發票了,沒申報,還有些進項留抵了,申報增值稅居然能成功,不太理解。我現在直接把9月份增值稅報表重新更正申報就可以嗎?
老師您好咨詢您一個問題:四月份我們申報3月份印花稅,申報完后給稅務專管員打電話讓幫我們改為按次申報了,當時稅務也說更改成功了,但是剛收到一條責令限期整改的短信說我們四月份的印花稅未申報,老師按次不是只有發生了才申報的嗎
有關個稅申報,想請問一下,一月份勾選了一次性扣除費用六萬了,現在提示不符合,無法申報,是需要回到一月份更改成否是嗎?但是圖一那里是要點更新還是重置呢?點了更新之后彈出圖二的對話框,不敢點呢,怕2月后面的數據都沒有了,麻煩老師幫忙看看,謝謝了
老師個人所得稅是當月發放當月申報嗎,還是當月發放,申報上月,我們一個員工22年五月入職,老單位幫他申報個稅,新單位也申報了那個月,匯算清繳就不對了,這個是老單位更正還是新單位更正,老單位是當月申報上月,新單位是當月申報當月。有老師提到我做一個月的零申報,變成次月申報。那員工們多申報的一個月個調稅還給他們嗎?如何還,有員工在問,怎么處理
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
還是不可以
周一問下軟件售后 你去稅務局修改過 自己需要回來下載 我們用過這個方法可以的
只能這樣了是嗎
是的 得問下售后或者12366