您好 請(qǐng)問7月份的時(shí)候分錄怎么寫的
我公司七月份開具普票給對(duì)方,我公司已經(jīng)通過銀行收款,八月份對(duì)方要求開專票,我方需要紅沖,然后再開專票,但是款項(xiàng)不用退回,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,公司7月份通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬貨款給對(duì)方公司,對(duì)方公司發(fā)了貨,但是7月份沒開專票,8月份發(fā)票才過來,那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
我公司8月份給客戶開了5000的普票,現(xiàn)在需要紅沖,但是票收不回來了,對(duì)方已經(jīng)做賬,那我可以直接紅沖嗎
老師您好!我司去年12月份開具專票給對(duì)方,對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師您好!我司去年12月份開具專票給對(duì)方,對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
請(qǐng)問,當(dāng)月開票的貨款,當(dāng)月收到錢,科目是不是可以不用 寫應(yīng)收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
去年一整年一年的員工福利一分也沒有這種合適嗎?
老師,工商年報(bào)中,社保繳費(fèi)基數(shù)是只有單位部分?還是單位部分加上個(gè)人部分基數(shù)?
24年11月開的票,25年4月才付款,這張票還可以用嗎?(普票,此票未做任何的入賬和抵扣處理)
老師:請(qǐng)問放棄利息聲明時(shí),為什么每一筆時(shí)間都要卡在每一筆借款的后一筆 視為收入 是什么意思?
老師,這個(gè)要怎么開票和做賬呢,出租設(shè)備并提供服務(wù),可以按技術(shù)服務(wù)開票嗎
請(qǐng)問老師 有個(gè)達(dá)人2024年成本不給我們開發(fā)票了,他們是開發(fā)票6個(gè)點(diǎn), 想直接給我把稅點(diǎn)錢轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶,那我們是小微企業(yè),變成10個(gè)點(diǎn)了?從賬上調(diào)出交5個(gè)點(diǎn),到對(duì)公賬戶變營(yíng)業(yè)外收入了還得交5個(gè)點(diǎn)。這樣對(duì)嗎?
老師好,我怎么這個(gè)頁(yè)面找不到了,在哪里找的呢
企稅申報(bào)營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,管理費(fèi)比上年變動(dòng)50%會(huì)引起稅務(wù)稽查
老師你好,環(huán)保行業(yè)一般納稅人增值稅可以享受1%嗎
我公司是小規(guī)模,七月這筆我還沒入賬,因?yàn)槭莿偨邮值模7咒洃?yīng)該是,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
那您7月份先入賬 然后8月份根據(jù)紅字寫分錄 借:應(yīng)收賬款借方紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方紅字 然后再根據(jù)藍(lán)字專票寫分錄 借:應(yīng)收賬款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我需要向?qū)Ψ揭咴路莸钠掌眴?
對(duì)方已經(jīng)入賬了的話 可以不要
如果七月份開的是專票的話紅沖后也不用要回嗎?
七月份開的是專票的話 對(duì)方認(rèn)證了就不要回 沒有認(rèn)證 需要要回
開完紅沖的發(fā)票與重新開的專票,我留下記賬聯(lián),其余聯(lián)次都給對(duì)方就行了吧?
如果對(duì)方認(rèn)證抵扣了 是的